你好,計(jì)算每年應(yīng)支付租金的數(shù)額=20000/(P/A 15%,4)=5966.23
某企業(yè)采用融資租賃的方式于202X年1月1日融資租人一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備價(jià)款為60 000元,租期為10年,到期后設(shè)備歸企業(yè)所有,租賃雙方商定采用的折現(xiàn)率為20%。計(jì)算并回答下列問(wèn)題: (1)租賃雙方商定采用的折現(xiàn)率為20%,計(jì)算每年年末等額支付的租金額。 (2)租賃雙方商定采用的折現(xiàn)率為18%,計(jì)算每年年初等額支付的租金額。 (3) 如果企業(yè)的資金成本為16%,說(shuō)明哪一種支付方式對(duì)企業(yè)有利。
某企業(yè)運(yùn)用融資租賃方式,于2009年1月1日從一租賃公司租入一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備價(jià)款20000元,租期為4年,到期后設(shè)備歸承租企業(yè)所有,經(jīng)雙方商定租賃期間的折現(xiàn)率為15%租入企業(yè)在每年年末等額支付租金。要求:計(jì)算每年應(yīng)支付租金的數(shù)額。
4、某企業(yè)運(yùn)用融資租賃方式,于2009年1月1日從一租賃公司租入一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備價(jià)款20000元,租期為4年,到期后設(shè)備歸承租企業(yè)所有,經(jīng)雙方商定租賃期間的折現(xiàn)率為15%租入企業(yè)在每年年末等額支付租金。要求:計(jì)算每年應(yīng)支付租金的數(shù)額。
九牛公司采用融資租賃方式,于20X6年1月1日從租賃公司租入一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備價(jià)款20000元,租期為4年;雙方約定,租賃期滿后設(shè)備歸承租方所有,租賃期間折現(xiàn)率為10%,以后付等額年金方式支付租金。要求:(1)測(cè)算九牛公司該設(shè)備每年年末應(yīng)支付的租金額;(2)編制九牛公司該設(shè)備租金攤銷計(jì)劃表。
8.某企業(yè)采用融資租賃的方式于2021年1月1日融資租入一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備價(jià)款為60000元,租期為10年,到期后設(shè)備歸企業(yè)所有,租賃雙方商定采用的折現(xiàn)率為20%,計(jì)算并回答下列問(wèn)題:(1)租賃雙方商定采用的折現(xiàn)率為20%,計(jì)算每年年末等額支付的租金額;(2)租賃雙方商定采用的折現(xiàn)率為18%,計(jì)算每年年初等額支付的租金額;(3)如果企業(yè)的資金成本為16%,說(shuō)明哪一種支付方式對(duì)企業(yè)有利。
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計(jì)提工資時(shí)候把個(gè)人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開(kāi)的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開(kāi)了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
非盈利性質(zhì)的民辦精神病醫(yī)院,在想申報(bào)企業(yè)所得稅減免時(shí),需要提前做什么備案或什么其他手續(xù)才能合規(guī)呢?
個(gè)體戶沒(méi)有員工,只有經(jīng)營(yíng)者一個(gè)人,如果購(gòu)入一些食品啥的,當(dāng)福利費(fèi),沒(méi)有人申報(bào)工資,這種可以稅前扣除嗎