你好,在本年度補計上年度所得稅
你好,老師,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,這個以前年度損益調(diào)整科目,什么意思?這個分錄可以合成一筆分錄嗎?
請問固定資產(chǎn)的盤盈 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅
以前年度損益調(diào)整什么情況對方科目是應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,什么情況是所得稅費用
老師,如果用了以前年度損益調(diào)整科目,什么情況下會用 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
企業(yè)匯算清繳時進(jìn)行納稅調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。補繳時,借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款,那最后以前年度損益調(diào)整最終是轉(zhuǎn)入調(diào)整當(dāng)月的本年利潤科目嗎?借本年利潤 貸以前年度損益調(diào)整?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規(guī)模嗎
老師,21年企業(yè)利潤總額是346萬,但是第四季度用了500以下一次性扣除政策,所以沒繳納企業(yè)所得稅,賬上也沒有計提。當(dāng)時做的是 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負(fù)債。 22年時來了3萬元的21年發(fā)票,所以用了以前年度損益調(diào)整科目,我的意思是這種情況還用做調(diào)整企業(yè)所得稅的科目嗎
肯定需要,影響的凈利潤實質(zhì)上,就等于少交所得稅30000*0.25
老師,但是當(dāng)年并沒有計提企業(yè)所得稅,是用了500一次性政策后就是虧損了,這樣也要做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
這個不用呀,這是稅會差異
哦哦,所以老師,像我這種情況不用做上面的分錄對嗎?如果企業(yè)當(dāng)年有計提并繳納企業(yè)所得稅就要做了是吧
不用的,是的,是的,期待你的好評