借 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益
老師,快遞屬于現(xiàn)代生活服務(wù),可以進項加計扣除,請問加計扣除怎么做會計分錄?
老師,生活性服務(wù)加計扣除進項稅額的15 %,會計分錄怎么做?
生活服務(wù)業(yè)的進項稅加計扣除怎么寫分錄
生活服務(wù)業(yè)的加計扣除進項怎么做分錄?
物業(yè)服務(wù)是現(xiàn)代服務(wù)中的生活服務(wù)嗎?進項稅加計扣除15%嗎
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
沒有其他收益科目的話,能不能放營業(yè)外收入
能啊,這個當然可以了