同學(xué)你好,需要計(jì)提,不過計(jì)提時(shí)也是通過應(yīng)付職工薪酬科目 借:管理費(fèi)用-社保 管理-公積金, 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保, -公積金。
社保公積金不計(jì)提,直接進(jìn)應(yīng)付職工薪酬可以嗎
公司繳納社保時(shí),可以直接計(jì)入管理費(fèi)用—職工薪酬—社保不,不通過應(yīng)付職工薪酬—社保(公司)轉(zhuǎn)一到
公積金和社保一定要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬嗎?可以直接管理費(fèi)用公司部分嗎
計(jì)提員工個(gè)人部分的社保公積金,是計(jì)提應(yīng)付職工薪酬——工資,還是也是計(jì)提應(yīng)付職工薪酬——社保公積金的啊 ,填表的時(shí)候,應(yīng)付職工工資(包含個(gè)人的社保部分嗎)
老師你好!我咨詢下,我們單位做賬計(jì)提公積金時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 貸:應(yīng)付職工薪酬~公積金。可以直接把公積金做到社保里,統(tǒng)一做成 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(社保?公積金)嗎? 謝謝
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項(xiàng)稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請(qǐng)問本期該如何做賬?
老師你好,請(qǐng)問有資產(chǎn)減值損失,資產(chǎn)減值,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度應(yīng)該填在哪個(gè)位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發(fā)工資,因?yàn)楸嵵耙髥挝?月發(fā)工資,之前她在走失業(yè)險(xiǎn)。我報(bào)個(gè)稅,入職寫什么時(shí)候呢
做工程項(xiàng)目的公司,公司注冊(cè)地址掛一個(gè)別家的地址,沒付房租水電費(fèi),實(shí)際辦公地址在外地。有什么法律風(fēng)險(xiǎn)?
匯算清繳,發(fā)票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經(jīng)調(diào)整了。這種匯算清繳的時(shí)候,也需要調(diào)增嘛
老師,轉(zhuǎn)給殘疾人職工的工資,要跟個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資一致嗎?
老師,個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)要交的增值稅填在申報(bào)表的哪一欄,小規(guī)模,開票金額30萬以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業(yè)所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
免征額具體是指哪些內(nèi)容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細(xì)說下,謝謝
我們財(cái)務(wù)總監(jiān)居然說需要計(jì)提,直接發(fā)放的時(shí)候走應(yīng)付職工薪酬科目就可以
計(jì)提社保很正常也是應(yīng)該的。