您好 制造費用月末結轉到生產成本科目 生產成本科目等生產后開始結轉到庫存商品 請問前面暫估分錄怎么寫的
生產制造企業,購進原材料或者周轉材料-包裝材料 產生的運費 如果后期單獨收到運費發票不確定是哪個原材料的運費怎么做分錄?2運費進到費用不是進到生產成本里,月底怎么算成本?3.還是職工食堂,因分不出每個部門吃多少,也統一進到管理費用中了,月底怎么核算成本? 運費和餐費不是都是生產成本么?進了費用怎么核算?這塊一直不太清楚,請老師解答,謝謝
工業企業幾個月都不生產,那制造費用和生產成本直接人工,每個月月底怎么處理?暫估的原材料已經用完到庫存商品去了,發票來了分錄怎么寫?我是小白求老師寫清楚
工業企業幾個月都不生產,那制造費用和生產成本直接人工,每個月月底怎么處理?暫估的原材料已經用完到庫存商品去了,發票來了分錄怎么寫?我是小白求老師寫清楚
我想問一下,我們總公司從分公司調回一些材料,有一些是直接銷售出去,有一些是自用,但無法分清那些是自用,那些是直接銷售出去,我意思是我全部入到庫存商品,如果直接銷售的話,我就直接出庫存商品,月底我就借主營業務成本,貸庫存商品,如果是生產自用的,月底的時候,根據車間實際領用材料數,例如,領了15萬材料,那么我就從庫存商品轉回原材料15萬,原材料加人工加制費等于生產成本,我通過售價來分攤每個產品的銷售成本,這樣做行嗎
暫估原材料已經結轉到庫存商品,用到主營業務成本去了,還有一些原材料在生產生產成本里面還沒有生產出庫存商品,現在發票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關的分錄全部寫負數,再按正確的寫一遍?這個原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業
借原材料暫估貸應付賬款暫估;借生產成本貸原材料暫估;借庫存商品貸生產成本
發票金額跟暫估金額一致么
不一致不一致
產品沒有對外出售結轉主營業務成本吧
沒有只是結轉到庫存商品
那前面暫估到完工產品入庫的分錄都紅沖 然后再根據發票寫分錄