您好 賬上多的2分錢計入營業外收入科目就好了
各位老師,我前幾個月做了未開票申報,10月份我又按以前申報的金額開具了發票,但本月申報時發現開票的金額比以前申報的金額少了2分錢,稅額多了2分錢,我該按照以前的申報數額還是開票金額申報?
購買材料多了,發票已開,造成退貨,實際付款比專票上的金額少,怎么入賬,分錄怎么做
申報系統里未開票收入比實際開具發票的金額少2分,稅額比實際開具發票金額多2分。這種分錄應該怎么做,賬上余額表才能平
申報系統上期未開票收入金額比當期實際開票收入金額少2分錢,而申報系統上期未開票稅額又比當期實際開票稅額多2分錢。這樣應該怎么調整做分錄
老師好,開票金額比實際收款金額多了6分錢,怎么做賬?少收的6分錢應該怎么入賬?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
具體分錄怎么做,就是借貸方應該是什么
你確認未開票收入的時候分錄怎么寫的
正常的做法,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅-銷項稅額。開了發票以后就沖銷之前的分錄,再重新做一遍
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 0.02 貸:營業外收入0 .02