你好,目前是不支持?專票部分紅沖的
老師 請(qǐng)問一下發(fā)票沖紅可以可以沖部分金額嗎?
老師好,問下,增值稅專用發(fā)票可以部分紅沖嗎?
老師,你好請(qǐng)問一下專票可以部分紅沖嗎?
你好老師,請(qǐng)問專票金額開多了,買方還沒認(rèn)證抵扣,可以部分紅沖嗎
老師,請(qǐng)問下,專票可以部分紅沖嗎
現(xiàn)金日記賬可以中途過賬對(duì)賬嗎
老師,這樣的去年的應(yīng)收賬款,如何調(diào)平,回款時(shí)入得應(yīng)收,但之前根本沒下賬
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費(fèi)用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經(jīng)過A的賬戶,我應(yīng)該怎么做賬最好
老師,房地產(chǎn)以房抵工程款,應(yīng)該以哪個(gè)時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入?
天府通辦怎么改手機(jī)號(hào)
老師好 提取的年終獎(jiǎng)在申報(bào)企業(yè)所得稅表里,管理費(fèi)中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.被審計(jì)單位所處行業(yè)政策發(fā)生重大不利變化,影響被審計(jì)單位的持續(xù)經(jīng)營能力B.當(dāng)?shù)卣档蛯?duì)被審計(jì)單位部分業(yè)務(wù)的稅收優(yōu)惠力度C.被審計(jì)單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監(jiān)管機(jī)構(gòu)立案調(diào)查D.因戰(zhàn)亂沖突,被審計(jì)單位部分運(yùn)輸工具滯留在相關(guān)國家及地區(qū)
老師,出售固定資產(chǎn),為了增值稅和所得稅報(bào)表收入一致,可以把出售收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?不計(jì)入營業(yè)外收入
企業(yè)支付50000專利技術(shù)用于生產(chǎn),無殘值,計(jì)提時(shí) 借:制造費(fèi)用-專利技術(shù)416.67 貸:累計(jì)攤銷416.67 請(qǐng)問這樣入賬是否正確
老師,老板說以工單核算成本,是指的是計(jì)劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個(gè)產(chǎn)品銷售訂單,計(jì)劃部會(huì)分批完成的,假如10000個(gè)產(chǎn)品,計(jì)劃部分4個(gè)批次工單完成
可是我怎么看到我的開票系統(tǒng)里有這個(gè)啊
好像可以操作,會(huì)不會(huì)是我們用的是稅務(wù)ukey
你好,目前是不支持?專票部分紅沖的 我這邊是需要先全部紅沖,然后按實(shí)際銷售情況開具發(fā)票的?
那老師,發(fā)票紅沖是不是購買方和銷售方都可以操作?還是一定要銷售方來填紅字信息表?
你好,正常情況下,是由銷售方來處理的?
我看到開票系統(tǒng)紅字信息表填開這里有購買方填的內(nèi)容,所以才奇怪,難道購買方也能填紅沖信息嗎
你好,也有這種情況。比如進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣的情況下
如果是已經(jīng)抵扣的專票也是銷售方來紅沖的?我們購買方怎么做賬
意思就是未抵扣的發(fā)票銷售方來開具紅沖發(fā)票,已經(jīng)抵扣的專票就是購買方來了?
你好 如果是已經(jīng)抵扣的專票,是購買方申請(qǐng),購買方的賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 是的
我們做的是費(fèi)用,那就是把那筆分錄紅沖再重新做一筆費(fèi)用的分錄是嗎?
你好,是紅沖之后,又取得了正常的發(fā)票嗎?
是的,相當(dāng)于要紅沖掉重新開發(fā)票給我們
你好,那就是這樣處理的?
如果是銷售方的話也是做一筆營業(yè)收入的紅沖后重新入賬是嗎
你好,是的,是這樣的
那老師,原發(fā)票是留在購買方這里做憑證的是嗎?銷售方就不需要什么東西做附件了吧?
你好 原發(fā)票是留在購買方這里做憑證 銷售方有發(fā)票第一聯(lián)作為附件啊
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。