同學(xué),你好 第一題年數(shù)總和法 第一年折舊期2010.07.01-2011.06.30, 第二年折舊期2011.07.01-2012.06.30 所以2011年折舊期間指2011.01.01-2011.06.30? 2011.07.01-2011.12.31 2011年折舊=(740-20)*5/15*1/2+(740-20)*4/15*1/2=360*9/15=216
不定向選擇題,希望老師可以給我解答,有的著急
老師這道題錯在哪里,按照他給的答案我算不出他說的那個數(shù) ,望老師詳細(xì)解答一下
希望老師能給出第二小問的詳細(xì)解答
希望老師給出兩道選擇題的詳細(xì)解答和說明
兩道題怎么做?求老給我解答,看看我做對沒有,希望過程詳細(xì)一點
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
第二題雙倍余額抵減法 第一年折舊期2010.12.01-2011.11.30, 第二年折舊期2011.12.01-2012.11.30 所以2011年折舊期間指2011.01.01-2011.11.30? 2011.12.01-2011.12.31 2011年折舊=498*2/5*11/12+(498-498*2/5)*2/5*1/12=192.56