哈哈,這個(gè)是不可以的抵扣的。只勾選,不抵扣
3月份公司購買的車輛辦理的過戶,賣方2月交的車輛保險(xiǎn),取得的保險(xiǎn)發(fā)票抬頭為個(gè)人,實(shí)際款項(xiàng)使我們公司出的,這個(gè)保險(xiǎn)票可以稅前扣除嗎
你好老師,公司老板名字的車購買的車輛保險(xiǎn)費(fèi)用公司賬戶打款的開來得發(fā)票也是公司抬頭的這樣的保險(xiǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
老師你好,公司老板名字的車購買的車輛保險(xiǎn)費(fèi)用公司賬戶打款的開來得發(fā)票也是公司抬頭的這樣的保險(xiǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
公司老板名字的車, 購買的車輛保險(xiǎn)費(fèi)是用公司賬戶打款的,開來得發(fā)票也是公司抬頭的專票,這樣的保險(xiǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎?
公司老板名字的車, 購買的車輛保險(xiǎn)費(fèi)是用公司賬戶打款的,開來得發(fā)票也是公司抬頭的專票,這樣的保險(xiǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
謝謝老師,車船稅可以不計(jì)提直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎如果必須計(jì)提的話當(dāng)期計(jì)提當(dāng)期繳納是可以的嗎
車輛不屬于公司,所有的發(fā)票都不能入賬
車船稅可以不計(jì)提直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?如果必須計(jì)提的話,當(dāng)期計(jì)提當(dāng)期繳納是可以的嗎?
建議計(jì)提,當(dāng)期計(jì)提當(dāng)期繳納