同學你好 這個有發票的嗎
企業類型:出口代理公司 日常:工廠開發票給我們公司,我們出口貨物出去,收到貨款美金結匯跟退稅款,把對應貨款含退稅款打回給工廠,按照報關單的美金抽5%做代理費 提問:請問這種怎么做賬務處理???
老師,你好,我這邊的賬又有這種情況,有點復雜,同一個集團的,由總公司代出口,代收,代付,貨到越南,由越南公司清關,產生的清關費用(可以開票)由我們承擔,客戶不承擔這些費用,交貨后再開越南盾發票給客戶工廠(按出口關單美元金額換算越南盾再開票),客戶的工廠再轉越南盾貨款,當越南公司收到工廠越南盾貨款后,扣除清關等費用,又用越南盾買美金匯給出口的總公司,總公司收到美金結匯+退稅,再扣運輸費后再匯款給我們,這個也不知道怎么沖減了,是否按我截圖這個來做分錄,好像又不對,麻煩指點一下,謝!
老師們,能認真看看我截圖的流程嗎?能給專業出口退稅的老師回答嗎?真的要著急處理,大概說一下,總公司代出口,代收代付,集團下的工廠按報關單開具發票給總公司出口退稅,當總公司收到貨款結匯后匯款給工廠,所以才有截圖說的怎么沖減貨款?分錄是怎么處理,麻煩每步流程幫忙分析一下,謝!
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
國內有工廠開給我們的發票,我們出口貨物有海關形式發票
那你按照收到的代理費計入其他業務收入
可是我們是代理公司,算主營啊,另外我們收到商品,銷售出口,收到貨款打回給工廠,出口代理費以上這些怎么做分錄
代理服務如果是主營那就計入主營業務收入 你們銷售商品出口是其他業務嗎
老師,是我描述的不清楚嗎,我的意思是我們公司就是專門做貨物出口代理的,所有的貨物銷出都是代理,需要收取代理費,我的問題是收到國內工廠的貨物跟發票、以及我們把該批貨物代理銷售出去收到外匯貨款,后續抽取代理費,其余的退稅款、貨款打回給工廠,怎么做賬務處理分錄沖平? 因為國內工廠開過來的票跟銷售的貨款肯定有差額
同學你好 你的代理費都是主營業務收入 借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款