您好 請問這個其他應交款是核算的什么內容
你好,我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發生額(借貸),本年累計(借貸),還有一個期末余額。我需要根據這些錄入金蝶期初數據中,金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數嗎?有點懵,請老師指教
你好,這個是新交接的公司,我現在需要做2021年1月份的賬,重新建賬應該根據哪個錄入期初數據?是根據科目余額表的本期發生額還是期末余額?或者怎么樣錄入期初數據的流程
老師,用金蝶迷你版建賬,是2021年1月1日啟用,錄入期初余額時余額表有一個其他應交款,這個我錄哪個科目里呢
科目余額表是10月底的,初始錄入數據帳套啟用時間是11月初。我可以只錄 期初余額這欄嗎?應收賬款有個公司數據是在貸方 我填寫的時候能填寫-215340嗎?用的是金蝶KIS迷你版
老師,新建賬套啟用日期是2023年1月1日,在期初設置中期初余額里錄入2022年12月31的科目余額表數據后提示試算不平衡,不平衡金額剛好是2022年銀行存款年初余額金額,這要怎么解決?
老師,工商年報社保基數的填寫,是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫?
老師,這個合同,這個營業執照,開建筑服務勞務費,可以哇
老師,單位公戶往個人卡上打租賃款,但是,個人因為稅金問題,不給開發票,這種情況下,只能從個人給他打款嗎?
請問老師一月份的時候有十多筆報銷做錯了已經轉了,發現重復轉了也做賬了,現在該怎么辦呢?
洗浴中心送給顧客的代金券應該記收入嗎?
請問,甲公司注資100萬,兩個股東分別占60%和40%,甲公司100萬均已實繳。甲公司連續三年虧損。 現我司0元購買其中一個股東的股權,占甲公司40%的股份,認繳40萬(前股東已實繳)。 想問,我司的會計處理及需要交什么稅?
請教老師,我們是物業公司,找房東租了房子,又轉租岀去了,請問一下我們物業公司付給房東的租金等怎么做會計分錄?
請問下,一人一號制具體是哪個文件,怎么查不到呀?
老師,供應商給我們的往來詢證函,對方是營業收入科目,我怎么核對呢,我在賬簿里找什么科目呢?
一般納稅人,本月預收不動產租賃5萬,因為租賃期不確定,暫時不開發票,下月初怎么什么增值稅
看不出來是什么 幾年前的
那幾年前也沒有明細賬可以查的話 計入其他應付款科目吧
金額只有4500,反正都是負債的,計一起也行哈
是的?金額只有4500,反正都是負債的,計一起也行
老師,我在憑證里查到了,是借管理費-服務費,貸,其他應交款 那為什么是 掛其他應交呢?這個怎么沖掉了,掛了好幾年了
這個款項一直么有支付么? 憑證后面有發票嗎
有發票,咨詢費
一直沒有支付的話 借:其他應交款 貸:營業外收入
沒有銀行回單
沒有銀行回單 沒有支付 就做上面分錄
、 如果有回單就做借:其他應交款 貸:銀行存款?現在是不是不用其他應交款這個科目了?我初始數據錄入正常把這個4500錄在管理費用,咨詢費的貸方余額對嗎?
是的?現在不用其他應交款這個科目 如果有回單就做借:其他應交款 貸:銀行存款 初始數據錄入其他應付款科目 然后做我寫的分錄
我錄到管理費用咨詢費那里,試算也平衡了
老師,那我應該錄到哪里呢?其他應付款?還是管理費用
管理費用不會有期初余額的啊?
哦,對對,那就錄其他應付款里,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
老師我清楚了,謝謝您細心解答,非常感謝,很有收獲
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問