同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
老師,可以說清楚一點(diǎn)嗎?
同學(xué)你好 分錄是按照你的業(yè)務(wù)給你的 哪個(gè)不明白
老師,我還有一個(gè)問題,就是我們3月份請(qǐng)了很多臨時(shí)工,臨時(shí)工工資合計(jì)有8萬左右,但是我3月份已經(jīng)做完了員工個(gè)人所得稅申報(bào),然后那我這3月份付的這個(gè)8萬塊錢工資,我可以先付完,然后在4月份做工資申報(bào)的時(shí)候再申報(bào)嗎
還有一個(gè)問題就是,我們給員工支付了一筆個(gè)人所得稅,這個(gè)稅費(fèi)是不需要員工自己承擔(dān)了,那分錄就直接做借營業(yè)外支出,貸銀行存款嗎
同學(xué)你好 1.可以的 2.是的,但是這個(gè)你們還得交企業(yè)所得稅,最好是計(jì)提工資的時(shí)候直接把這個(gè)個(gè)稅加在工資里一塊計(jì)提