你好,你這票怎么走賬,不是你的費(fèi)用
老師你好,我想問一下,我們運(yùn)輸公司的,跟對(duì)方合作,合同上也寫一部分充油卡,一部分給現(xiàn)金,目標(biāo)油卡,現(xiàn)金都沒有實(shí)行,我們老板就跟對(duì)方商量說油卡不用他們充了,全部拿現(xiàn)金,油卡轉(zhuǎn)現(xiàn)金,少能抵扣的我們這邊愿意承擔(dān),可是由于如果他們幫充油卡,他們就可以拿13%的油票,如果油卡的那部分轉(zhuǎn)現(xiàn)金,那么我們開票給他們,只是9個(gè)點(diǎn),下面是他們算給我們的,這樣對(duì)嗎?????按口頭推算,我們是想這個(gè),假如這個(gè)他們拿油票可抵扣5000,我們開運(yùn)輸發(fā)票9個(gè)點(diǎn),假如他們只可以抵扣3000,那么這兩個(gè)數(shù)之間的差,我們將承擔(dān)的是2000,到底該怎么處理
老師您好,請(qǐng)問我們現(xiàn)在一張費(fèi)用單8000元,對(duì)方說可以給我們開13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,但要另外收我們10個(gè)點(diǎn)的票費(fèi)。我們讓他們開發(fā)票是不是劃算點(diǎn),我們付票費(fèi)800元,但可以抵920的稅。是這樣理解的嗎?
老師你好,我想問下,別人拿我們公司的加油卡充值10萬(wàn)元,并給我們開票,到我們要給他返7個(gè)點(diǎn),這個(gè)劃算不,,
老師你好,我想問下,別人拿我們公司的加油卡充值10萬(wàn)元,并給我們開票,開票稅率是13%,但我們要給他返7個(gè)點(diǎn),這個(gè)劃算不,,
老師好,付給別人2012734.36元,別人給我們開13個(gè)點(diǎn)專票,總共開200萬(wàn),稅點(diǎn)別人已經(jīng)扣除了,然后又返還給我們1807435元,請(qǐng)問這個(gè)稅點(diǎn)是怎么計(jì)算的呢?
老師餐飲行業(yè)燃?xì)飧脑?000元應(yīng)該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購(gòu)物固定資產(chǎn)原值:20000元,殘值率5%,應(yīng)計(jì)提折舊4年,月折舊額395.83元,計(jì)提到第三年底就賣掉了,還沒有計(jì)提完,這怎么處理,賣掉的當(dāng)月一下子把沒有計(jì)提完的金額都計(jì)提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調(diào)料生成【尖椒回鍋肉】這個(gè)產(chǎn)品,公司做系統(tǒng)集成工程,貨物:投影機(jī)、中控電腦、投影幕、線合成一個(gè)【投影系統(tǒng)】,這個(gè)需要如何做賬?
會(huì)所買一個(gè)1500塊的立麥呢,記入什么費(fèi)用,可以記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師,公司帶括號(hào)有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個(gè)數(shù)?謝謝
老師,這個(gè)月補(bǔ)了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報(bào)表,交了增值稅,賬上是這個(gè)月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報(bào)表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個(gè)網(wǎng)站