你好,資產負債表應收賬款是負數,需要調整到預收賬款。而不是應付賬款的?
老師,報送財務報表的時候應收賬款的貸方為負數,一定要調整到預付賬款的借方嗎?不調可以嗎,直接以應收賬款貸方負數顯示可以嗎?
老師,資產負債表應收賬款是負數,可以調整到應付賬款嗎?企業不設置預收賬款科目。如果可以調整,需要做賬還是直接修改報表即可。
企業預收款項多,可以用應收賬款科目嗎?還是說可以只設置應付和預收科目呢?那這樣是不是資產負債表就都是負數很難看了呢
重分類是不是可以理解為條件分類,負債類借方余額要調整到資產類,資產類貸方余額就要調到負債科目(不涉及特殊科目)比如應收負數就得調整到預收貸方;預付負數調整到應付貸方。軟件設置好了直接填報就行不用手動改申報表了
老師,報表應收賬款為負數,出報時需要調到預收賬款科目里體現嗎?還是可以以負數體現在應收賬款中?
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,如果在這個月做前些年的應轉未轉的政府補助轉營業外收入記到利潤分配未分配科目,更正22到23年的匯算清繳表交企稅,在這月做24年的匯算清繳表也需要交企稅,之前都是虧損沒交,請問年度報表根據什么填寫?還能根據24年第四季度的填寫嗎
由于降價,現在開票售價比成本低,可以嗎
計提企業所得稅是結轉完再做計提嗎,需要扣除以前虧損嗎
12月計提了一筆年終獎,1月份發放的,計提和實際發放的金額不一致,等發的時候要調整24年的報表嗎
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
那不設置預收賬款科目呢
你好,不設置預收賬款科目,不影響報表數據這樣填寫啊?
您是說應收是負數,不設置預收賬款項目,但是報表可以把應收的負數調整到預收賬款項目里嗎?
你好,是的,是這個意思?