借固定資產(chǎn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
老師您好,我想問(wèn)一下,我們?nèi)ツ臧艳k公桌椅記到了管理費(fèi)用里,老板今年要求做成固定資產(chǎn),這個(gè)要怎么調(diào)
老師,您好,以前年度把固定資產(chǎn)放在管理費(fèi)用里面了,請(qǐng)問(wèn)一下需要怎么調(diào)賬呢?
老師,下午好,以前的會(huì)計(jì)在以前年度把汽車計(jì)入了管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)一下我要怎么調(diào)賬呢?
老師,我想問(wèn)下我現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)調(diào)整成管理費(fèi)用。2022年以前的折舊怎么調(diào)整,2022年的借:管理費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn) 借:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師,22年固定資產(chǎn)調(diào)整用了以前年度損益調(diào)整,需要記在22年的費(fèi)用里面,還要考慮以前年度嗎
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
你的折舊可以補(bǔ)上,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸累計(jì)折舊。
好的,謝謝老師,老師還有一個(gè)問(wèn)題是發(fā)現(xiàn)以前年度漏記的成本要怎么調(diào)呢?
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品。
不是直接補(bǔ)計(jì)提的嗎?
你好,這個(gè)就是的,你結(jié)轉(zhuǎn)成本的正常分錄是怎么做的?
放在一堆發(fā)票里面,然后這個(gè)發(fā)票沒(méi)有登記入賬
正常的是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)的?你結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做的?
結(jié)轉(zhuǎn)成本借方余額變成貸方余額
你好,實(shí)在是沒(méi)看懂你這個(gè)是什么意思,正常結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做?我給你寫(xiě)分錄。