借預提費用貸利潤分配未分配利潤。
老師你好,我們普通合伙企業,去年12月計提了一次成本10萬元,當時分錄: 借:主營業務成本 10萬 貸:預提費用 10萬 今年3月我做匯算清繳時將該筆費用調增了,現在賬面應該怎么調整呢??
房地產開發企業,20年賬面做錯一筆賬,900萬應該入開發成本的錯進了管理費用。21年4月做同方向負數沖回費用 進了開發成本900萬。20年匯算清繳時將此筆調整憑證考慮進去調整了報表,利潤表調減900萬費用 利潤增加;資產負債表中 存貨增加 未分配利潤增加900萬。 請問老師 ,今年我要將這筆900萬以前年度的調整考慮進去,資產負債表利潤表應該如何調整呢。
老師我去年12月做了一筆暫估90萬,對方沒有給我開票,當時會計分錄是借:主營業務成本,貸:應收賬款-暫估成本,對方今年5月給我們補開了發票90萬,錢未付給對方,那么5月怎么做分錄?匯繳清算怎么做?
你好 我去年10月份的時候做賬錄錯了一個科目,買材料給運費應該錄庫存商品科目的,我錄錯到主營業務成本了,我現在沖紅更正到3月的賬里面,我12月的季報那些都報了,現在是報匯算清繳年報,要怎么做以前年度損益調整
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發票后,發現對方開的是專票,小規模企業有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發票有異常,需要核實,主要原因是對方開發票了,但欠稅沒有交稅,我們現在也找不到開票方了,對方失聯了,只能是我們這邊已經抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產企業 給客戶開發票 房地產繳納產權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現在都沒有發放。合伙企業還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調增呢?從哪里調增?
老師,建筑企業的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發票,我們電商銷售的錢已經提現到公賬上了,物流公司不開發票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產過億,25年一季度扣房產稅還是按小微企業扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經提現到公司公賬了,也可以轉嗎?