同學你好 暫估的紅沖了然后按照發票再做
請問紅沖往年暫估怎么做賬,因為我去年已經在年報上進行了調增,并且繳納了所得稅,我現在要把這個從暫估中調出去。一直說賬目上不用調整,可以那個暫估就一直掛在應付賬款上,一年比一年高。我在連續做賬,我要怎么把它踢出去呀
請問紅沖往年暫估怎么做賬,因為我去年已經在年報上進行了調增,并且繳納了所得稅,我現在要把這個從暫估中調出去。一直說賬目上不用調整,可以那個暫估就一直掛在應付賬款上,一年比一年高。我在連續做賬,我要怎么把它踢出去呀
老師,想問下,2021年暫估的成本,應付賬款~暫估 現在企業所得稅匯算清繳我已經把暫估成本全額調整交稅了,那資產負債表上的應付賬款~暫估余額還一直掛著?怎么處理才能把這個資產負債表應付賬款~暫估的余額去掉呢?
老師您好!我想問一下我公司去年做了暫估成本200萬。當時借:主營業務成本200萬。貸:應付賬款-暫估200萬。現在馬上做匯算了,這個成本票確定開不進來。我做匯算時這200萬需要調增,交企業所得稅。那我這個暫估成本要怎么下賬啊?不能一直在應付賬款-暫估里放著啊!
你好老師,職工培訓學校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
營業執照年報上面的本期五險實際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報個稅嗎?發工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產公司加入水產協會,交了五萬塊入會費,只能開收據。請問入賬什么科目好?然后企業所得稅匯算清繳時,是否要做無票費用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護建設稅:12.69元 企業所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計:678.42元,在上期需要計提的話分錄怎么寫
老師你好請問這筆分錄繳納所得稅應交稅-應交所得稅期末余額是760000,然后銀行實際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個怎么理解
公司收到一張裝修費發票,但是建筑類發票不都是有項目名稱的嘛,地址和公司注冊地址不是同一個城市,但是客戶說這是他的公司辦公室裝修費用,這個可以入裝修費用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當月發生了一些吊裝費,對方發來了結算單,但是沒開發票,我司也沒付款這個時候,外賬(權責發生制)和內賬(收付實現制)是如何做賬的
有沒有個稅附加扣除的那個表 有沒有個稅附加扣除的那個表
老師,公司在2023年4月開的紙質票,現在要退貨紅沖,可是在電子稅務局想開具紅字發票,可能因為是紙質票又搜索不出來,怎么開紅票呢?(在全量統計那里是查到有這張票的。)
老師,我覺得你沒聽懂我的話。我暫估了成本,次年進行年度匯算清繳時,因為收不到發票,所以只能納稅調增,于是我在年報里面調增了成本,然后繳納了所得稅。這個時候,我應該怎么做賬,把賬目上掛著的應收賬款沖回。
這個只是匯算清繳的時候調增 賬上不用做分錄的
肯定是要調整的,那我這個應收賬款就有一筆暫估一直掛著,本來就是因為用暫估把成本增加了,后來我匯算清繳,我成本減少了,所以繳納了所得稅,那我這個暫估就相當于需要紅沖,因為沒用它了,但是因為跨年我不能單純紅沖,不然就會計入當期成本里面。所以得用到年度損益調整,你到底說些什么,不做,什么都不做,它一直掛著啊,請不要說不用處理了,我真夠了
要說幾遍才能
百度會計學堂其他老師一聽就懂,你為什么每次接了就說不處理,到底有沒有聽懂我的訴求
同學你好 這個你可以問稅局呀 暫估的匯算清繳之前沒有來發票直接納稅調整明細表調增就可以 賬上不用做分錄調整的 賬上直接不用管 你不相信可以問稅局