借庫(kù)存商品貸,銀行存款,直接做這個(gè)就可以的。
我們是沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)的,供應(yīng)商直接發(fā)貨給我們客戶,因?yàn)楫a(chǎn)品沒(méi)有驗(yàn)收,供應(yīng)商和我們當(dāng)月都是沒(méi)有開(kāi)票的。你說(shuō)送貨的當(dāng)月,這樣做分錄妥當(dāng)嗎?借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估,借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品。不想暫估進(jìn)項(xiàng)稅
老師 您好!我們有批貨已經(jīng)收到,但是發(fā)票供應(yīng)商暫時(shí)給開(kāi)不來(lái),我們賬上需要做這批產(chǎn)品的暫估入庫(kù)嗎?分錄怎么做呢?
老師好,我們之前收到供應(yīng)商送貨后做了暫估入賬,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商貨款,現(xiàn)在供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調(diào)平
你好我想問(wèn)下,就是我們公司有一批暫估庫(kù)存,但是現(xiàn)在開(kāi)不回來(lái)這批暫估商品的成本票了,想直接做銷售收入賣掉這個(gè)要怎么做分錄呢
老師您好!我們公司有一筆業(yè)務(wù)這個(gè)月沒(méi)有收到發(fā)票,但是貨我們已經(jīng)賣了,這一筆業(yè)務(wù)的商品是收到的時(shí)候做暫估入庫(kù)還是月底做暫估入庫(kù)?還是其他方法做賬?
個(gè)稅年終匯算清繳時(shí)老師說(shuō)。收入總額,其中的勞務(wù)報(bào)酬所得按照80%算。 但勞務(wù)報(bào)酬公司不是都會(huì)代扣代繳減20%。代扣前是A,代扣后到手是B,那是按照A還是B的80%
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算,補(bǔ)請(qǐng)假條超過(guò)半月罰錢,我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒(méi)超五分鐘沒(méi)有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫檢討,上班時(shí)間微信聊天罰款500,上班時(shí)間辦公室門要打開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫(kù)的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開(kāi)票出去單位可以轉(zhuǎn)換買?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋果,入庫(kù)960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個(gè)在入庫(kù)單上提現(xiàn)嗎?把入庫(kù)單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問(wèn)一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本怎么來(lái)的,自己加了不對(duì)
老師,想看一下采購(gòu)的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶個(gè)人手里收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒(méi)付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯(cuò)了,還能沖紅退稅嗎
需要調(diào)增的,不允許抵扣所得稅。
后期收到發(fā)票直接放在后面作為附件就可以吧
你好,后期發(fā)票到了紅沖暫估的,然后再做發(fā)票的。
我暫估時(shí)還需要暫估進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是直接做分錄 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,不反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)
好不需要的按照不含稅的來(lái)贊。