同學,您好,是您理解這樣的 需要把19年6月的期末余額錄到你們的軟件里作為19年7月的期初余額。7月后續做賬就自動出現本年累計數以及期末余額
現在企業所得稅匯算清繳發現之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產負債表里邊的應付賬款負數調到預付賬款里邊,19年季度報表按系統數據填報,去年5月份重新安裝財務軟件取數按之前賬上數據錄入都沒問題,現在各數據和之前代賬會計的數據是銜接的,就是去年匯算清繳的資產負債表里的應付賬款余額調整到預付賬款里邊了,我現在按系統數據填報,還是修改期初數據
老師 19年6月之前是第一代賬會計入手,他們是財務軟件做的。 19年7月 我要把19年6月的科目余額表輸到我們這邊才軟件 當期初數對嗎。(也就是19年6月的期末數,要重新輸到財務軟件的期初余額對嗎。7月后續做賬就自動出現本年累計數以及期末余額)理解有誤嗎a
老師,你好,我們公司之前用一個財務軟件,今年換了一個財務軟件,那我從1月份開始錄入期初數,期初余額就是去年的期末數,還需要填各個科目的本年借貸方累計數嗎?
老師好:我要問一下,我是年初接賬,期初余額都是一一對應填寫,也測試了對賬平,但是第一月我錄完憑證,科目余額表的期初余額的其他應收款在貸方,別人的科目余額表的其他應收款是借方負數,類似的有應交稅費和利潤分配,我們是用了不同的軟件做的,這樣會不會影響結果,我是不是一定要和前面會計一樣的數據才可以繼續做賬
老師,中途接財務公司發來的科目余額表,要建賬,從10月份開始,當時我直接根據科目余額表的期初數據加本年發生數據,錄到軟件里面了,導致本年累計發生額增加,老師,這樣會影響嗎?問需要重新建賬嗎?期末余額一直
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。老板說是他們代銷我們的商品,貨款就是我們公司的。但是月底他們也會催收這些門店商家給我們打款,老板說這個打款后期是會退給他們的,只是算保證金,我們給他們的利潤就是算代銷手續費。問題是有時候他們賣的貨款刷到我們公司,有的會退回去,有的做預收款。而且老板的媽媽說就是正常銷售給門店商家,他們賣多少跟我們沒關系,我們公司才是代銷廠家貨拿代理費。我就不知道為什么說法不一樣。因為是代銷還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額,結轉成本又不是我們公司的東西了,到時候久了庫存會對不上,我害怕出問題。
公司沒有出納,所以平時日常開支都是法人個人墊付,去年到今年墊付的金額接近300萬,不知道這個其他應付款法人墊付的資金有沒有風險?公賬有錢需要及時償還嗎?
商品小樣入了庫存商品,現在當做試用裝拿去贈送給客戶,怎么做賬?
財務費用—利息收入,納稅調整明細表這張表是不是報需要填寫,沒有找到對應的項目
老師個稅經營所得1至12月份的有利潤,為什么年報上虧損了呢,
老師,對方開了專票能換普票嗎?
老師好,有一個帳我實在是理不清頭緒,還麻煩幫忙指點一下,公司現在的情況是有一個股東要退股撤資,現在在清算費用,公司業務層面的帳是清晰的,我現在有兩個方面不知道如何算,一個是現在辦公室的裝修費用,還有一個是公司的辦公家具這些,關于裝修費用,之前是說一起承擔,(兩家公司,另一個股東自己還有一家公司)一人一半,現在我們搬離這個辦公室,所以他說這個裝修費用就全部他們公司承擔,目前這些費用我們公司已經支付了,我找他們報銷,他們說直接從投資款里面扣,這樣是否可以呢?還有公司的錢買的辦公家具這些,應如何算費用呢?是誰用就補貼相應比例的錢給另外股東嗎?
老師,個稅上以前的人員信息都沒了,增減員都不見了,有什么辦法能恢復嗎?
您好老師,我們公司生產出口商品,也做內銷,出口商品的成本發票進行抵扣了,現在申請退稅需要轉出嗎
加工廠怎么建財務體系