對的是的,是這么做的。
購買方發票已經認證,由于開紅字發票,是只要退回銷售方第一聯嗎,抵扣聯不退回了吧
請問老師,購買方把沒有認證的發票退回來要求銷售方紅沖,那么銷售方開具的紅字發票的發票聯和抵扣聯需要交給購買方嗎?
我們是購買方,因為商品退回,已認證的增值稅專用發票要申請紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍字發票二三聯退回給銷售方吧?如果退回給他們,會對購買方有什么不好的影響嗎?
專用發票,購買方認證了,紅沖的話,發票第二第三聯不用退回給銷售方。如果沒認證,要退回,對嗎
老師,紅沖發票到底要不要收回,遇到好幾個版本了,一個版本,普通發票開錯都要回收蓋上作廢,專用發票沒認證的要收回二三聯,然后紅沖發票也不用給客戶,認證了的不要收回,然后把新開的二三聯寄給客戶 第二個版本,前面一樣,但是認證了的專票要紅沖就要收回二三聯,然后把新的二三聯給客戶,到底哪個對
你好,我想了解下,我的畢業證是26年1月底畢業,但是畢業證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
一般納稅人,制造業,公司購買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會計分錄怎么做
生產及銷售的一般納稅人小微企業,開具的銷售發票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業公司承保了一個大面積廠房出租,出租需要大筆維修費用才可以出租,工廠方出一半,物業公司出一半。那里面產生的費用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項稅額是9.26萬當前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個月的增值稅稅負就會低很多,這個有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進項,,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規定的折舊年限并且計提完折舊的固定資產報廢和沒有到稅法規定年限提前報廢的固定資產匯算清繳時的處理不一樣嗎?這兩個是不都不需要納稅調增?
老師好!公司2023年度有對其他公司,進行股權投資,但是當年匯算時,年度所得稅申報表里有一項,“是否從事股權業務”選擇了否。2024年度這個項目應該選 是 嗎?
老師好,退還的個稅手續費要交企業所得稅嗎
老師:請問勞務派遣行業,小規模納稅人,差額開票的時候是不是稅率也是按照5%啊?