同學(xué)你好,計(jì)提工資借管理費(fèi)用等-職工工資 22300 借其他應(yīng)收款-過賬工資 5000 貸應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資 27300.計(jì)提公司承擔(dān)社保費(fèi),借管理費(fèi)用等-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 (注意這個(gè)全額承擔(dān)的人,企業(yè)部分和個(gè)人部分都不包括在這里) 繳納社保 借其他應(yīng)收款-社保1409.16%2B849.04(這里包括這個(gè)人承擔(dān)的企業(yè)部分和個(gè)人部分) 借應(yīng)付職工薪酬 -社保 貸銀行存款-基本戶 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬27300 貸其他應(yīng)收款 1409.16 貸銀行存款-基本戶 25890.84. 收到他退回到個(gè)人賬戶款 借銀行存款-個(gè)戶5849.04 貸其他應(yīng)收款-過賬工資 5000 貸其他應(yīng)收款-社保849.04
事業(yè)單位的工資都是統(tǒng)發(fā)的,在發(fā)放工資的時(shí)候,工資部分直接發(fā)放到個(gè)人賬戶,個(gè)人部分社保代扣代繳,單位部分社保是在零余額賬戶,然后單位部分和個(gè)人部分就會(huì)轉(zhuǎn)到一個(gè)社保專戶,再?gòu)纳绫暨@里繳納,因?yàn)槲蚁朐谶@個(gè)做賬系統(tǒng)里面同時(shí)體現(xiàn)零余額賬戶和社保專戶,這個(gè)分錄需要怎么做
我們是勞務(wù)派遣公司,我們先給對(duì)方建筑公司開票,然后他們轉(zhuǎn)賬,到賬后我直接減去個(gè)人社保單位社保個(gè)稅后剩余的款給他們讓他們自己發(fā)工資了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?應(yīng)付職工薪酬里面包含個(gè)人社保嗎?我做的分錄應(yīng)付職工薪酬里面含了個(gè)人社保,實(shí)際是我直接扣除個(gè)人社保后退給了他們的純工資,金額到底該怎么寫呢?
你好,老師!1月份工資計(jì)提 借:管理費(fèi)用 33723 制造費(fèi)用 6279.01 貸:應(yīng)付職工薪酬 40002.01(其中管理費(fèi)有一個(gè)人是過賬的,工資5000,為了交醫(yī)療社保,做工資時(shí),工資5000.社保69.83) 發(fā)放工資時(shí),出納搞錯(cuò)了,按5000元發(fā)放,而不是發(fā)5000-69.83=4930.17 我應(yīng)怎么做分錄呢?急
你好,老師,2月份工資應(yīng)發(fā)工資23954.85,個(gè)人社保1056.87,實(shí)發(fā)工資22897.98,另外有個(gè)朋友過賬,為了交社保,做工資5000元,個(gè)人社保扣352.29,這個(gè)內(nèi)賬怎么計(jì)提和做分錄呢?
你好,老師,3月計(jì)提工資,應(yīng)發(fā)工資27300,個(gè)人社保1409.16,實(shí)發(fā)金額25890.84,其中有個(gè)人為了交社保,過賬(工資含在應(yīng)發(fā)工資里),做5000工資,個(gè)人社保扣352.29,我們發(fā)放工資5000-352.29=4647.71給她,然后她現(xiàn)金退回我們個(gè)人賬戶4647.71+352.29(個(gè)人社保)+849.04(企業(yè)部分),總共是5849.04,這個(gè)的內(nèi)賬我要怎么做分錄呢?
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實(shí)收資本,要怎么做分錄?
老師經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
好的,謝謝老師
不客氣哈,給個(gè)五星好評(píng)唄,謝謝啦