你好,可以手動(dòng)調(diào)整 調(diào)整的過程叫做重分類
貨沒到、票也沒到,但是預(yù)付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款可以只用一個(gè)科目,應(yīng)付賬款如果是貸方余額表示應(yīng)付賬款,借方余額則表示預(yù)付的貨款。預(yù)付賬款則相反。如果兩個(gè)科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫,沖應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款。借:庫存商品 ?貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款”明細(xì)賬,就能知道誰家的貨物還沒到,是否已經(jīng)付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師,這樣做對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)問預(yù)付賬款通過應(yīng)付賬款這個(gè)科目核算的話,那么軟件自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款余額很有可能就在借方了,這種情況是不是報(bào)表公式?jīng)]設(shè)置好?還是需要手動(dòng)調(diào)整?
我在編制資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付款項(xiàng)這一列 應(yīng)該等于 預(yù)付的借方余額?應(yīng)付借方?壞賬余額 我預(yù)付的借方是2961828.15 應(yīng)付沒有借方余額 只有貸方余額273083.74,壞賬準(zhǔn)備余額是7203005.76,系統(tǒng)報(bào)表預(yù)付賬款攔次自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)是3831038.88為什么我怎么算都等于不了這個(gè)數(shù)字 公式也沒問題 哪里出錯(cuò)了 請(qǐng)教一下老師們
老師你好我用快賬做賬,沒有用到預(yù)付賬款這個(gè)科目,為什么資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)付賬款會(huì)有數(shù)據(jù)呢?如果說期末余額是等于預(yù)付借方+應(yīng)付借方得到的,為什么我用金蝶這個(gè)軟件就不會(huì)顯示預(yù)付賬款金額呢?而且也看不到明細(xì),只能看到表里有數(shù)據(jù)
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶,還是單位賬號(hào)?
利潤分配未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正
請(qǐng)問之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級(jí)證,但不是學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),這條路選的對(duì)嗎,我有沒有選錯(cuò)
今天年報(bào)要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
包工頭開進(jìn)來的勞務(wù)發(fā)票,人員工資個(gè)稅是不是包工頭申報(bào),
老師您好,有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲方轉(zhuǎn)供水給乙方,水務(wù)公司將稅率為3%的自來水水費(fèi)專票開給甲方,甲方按合同約定價(jià)格給乙方開水費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發(fā)票呢?
請(qǐng)問還有什么可以幫你的呢?謝謝