你好,支付的租金借管理費用,租賃費貸銀行存款。
老師請問,運輸企業運輸車輛使用了半年賣給個人,但是車輛還是掛靠在公司名下,賬務,固定資產怎么處理,
老板以個人名義車輛租賃給公司,請問財務方面怎么走賬?
老師,你好,公司以公司名義貸款在4s店買了車輛,后面每月分期還的貸款是法人通過個人賬戶還給銀行的,請問賬務怎么處理呢
老師您好 個人車輛租給公司使用 和以公司名義購買的車輛,在賬務上怎么處理;在稅務方面怎么籌劃
請問公司融資租賃方式購買車輛,但是車輛行駛證在老板個人名下,車輛所有產生的費用怎么做賬?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
增值稅附加稅不需要繳納個稅20%的。
能詳細說明這兩種情況的賬務和稅務方面的處理方式嗎 謝謝老師
你好 哪兩種情況的?
以公司名義購買車輛給公司使用;以個人名義購買的車輛租給公司使用 這兩種情況 謝謝老師
你好,以公司名義買車,與車相關的所有的費用都可以做賬,但是企業銷售出去需要正常交稅。
如果是個人名義買車,租賃給企業,與車相關的加油費,過路過橋停車費可以做賬,其他的做不了,單位不需要交稅,支付出去的稅費個人需要交這個稅,不需要交增值稅附加稅。
企業銷售出去需要哪些稅
啊對的是的需要交稅的。
老師 以個人名義租給公司的車輛 維修費 保養費 這些不能入賬嗎
維修費看你當地的規定,保養保險的都做不了。