同學你好,是這樣的,運輸費計入貨物成本里
老師,銷售發(fā)生的運費,我們之前的會計賬務(wù)處理做在了庫存商品的運費科目,也就是入了庫存的成本了,我覺得不應(yīng)該入成本吧,應(yīng)該入銷售費用的運輸費吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品~運費5000元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品~運費(-5000元) 貸:應(yīng)付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費用~運輸費6000元 應(yīng)交稅費~進項稅額300元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫存商品~運費會出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因為上個月他把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
進貨的運輸費應(yīng)該怎么做分錄?是和貨物加在一起算進去嗎?比如貨物不含稅價格是3000,運輸費500。那我應(yīng)該做借:庫存商品 3500 貸應(yīng)付賬款嗎?
我家是銷售鋼材的,賣出去鋼材,大貨車運輸,那這運輸發(fā)票怎么做賬,運輸發(fā)票都是月底統(tǒng)一開給我們,我拿著這運輸發(fā)票怎么做賬,直接借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費~進項稅 貸 應(yīng)付賬款嗎,還是我要一一分配到對應(yīng)的鋼材里,借庫存商品 xx 鋼材 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款
,我們進口了一批貨物,是0關(guān)稅,但是要增值稅,那么我這樣做賬對不,之前是預(yù)付全款了 借 庫存商品 --- X元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) Y元 貸 預(yù)付賬款 但是我的進銷存軟件要入賬這批貨物的庫存成本,要怎么算,是算X元,還是算X+Y元?
請問老師一般納稅人在購進貨物的時候,是先預(yù)付的全款,分錄是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,然后收到貨和發(fā)票再 借:庫存商品 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款 但是后來采購?fù)素浟?,該如何做分錄呢?/p>
生產(chǎn)渠道營運資金周轉(zhuǎn)期為負值的原因
自行研發(fā)的軟件完成后,根據(jù)客戶的要求,在已經(jīng)完成的軟件上做再開發(fā)的研發(fā),這個費用計入哪里呢?可以資本化嗎?
建筑行業(yè),掛靠人家公司,勞務(wù)被掛靠方對方以工資的形式入賬,這個個稅一般怎么收?
收到擔保費需要給對方開發(fā)票嗎?
老師,用人家的機械設(shè)備,搬運我們的大型設(shè)備,開的發(fā)票是機械租賃服務(wù),分錄怎么做呢,
歐老師回答我的問題啊
一般建筑工程掛靠方需要注意些什么問題?
軟件開發(fā)完成后的維護費用計入哪里呢
個體戶查賬征收,賬上一年的經(jīng)營所得從公戶可以平時多次轉(zhuǎn)到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉(zhuǎn),賬怎么做分錄
打官司要上來一筆賬款,當時用別人的公司營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司要扣稅,合理嗎?
那要怎么記分錄?借主營業(yè)務(wù)成本?貸應(yīng)付賬款?
同學你好,按照你之前寫的分類就可以了,借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 ;