可以的,自然人扣繳客戶端可以申報的
老師你好,2017年企業(yè)所得稅申報多報了0.01元,自己在電子稅務(wù)局可以更正嗎?還是需要去行政服務(wù)大廳申請更正。
勞務(wù)報酬所得,電子稅務(wù)局個人所得稅也可以進(jìn)行申報嗎?還是一定要到稅務(wù)辦事大廳去代開?
老師,請問勞務(wù)報酬到稅務(wù)局代開發(fā)票,代開發(fā)票是需要預(yù)繳個人所得稅嗎?還有提供搬運(yùn)勞務(wù),稅務(wù)代開的發(fā)票按經(jīng)營所得代扣個人所得稅,按經(jīng)營所得代扣個人所得稅后,這個經(jīng)營所得會進(jìn)行個人所得稅匯算清繳嗎?
季度所得稅申報表可以在電子稅務(wù)局上作廢更改嗎,還是必須去大廳啊
老師好,以前年度的企業(yè)所得稅變更申報是在電子稅務(wù)局直接操作還是要到稅務(wù)大廳辦理?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?