你好; 計入 借銷售費用-運費 貸銀行存款
我們是銷售合金的,沒有倉庫,每次都是直接從廣西進貨,然后直接賣家直接發給鋼鐵廠因為我們買的貨都是包運費的。但是有時候賣家找不到車發貨,我們就自己找車但是運輸公司把發票開給我們,我們在打款給這個運輸公司,請問這個運費發票怎么做賬
老師好,有個小問題需要咨詢一下,我們公司與其他另外兩家企業合作簽了合同,運輸方式是汽車運輸,然后合同簽訂是一票制,貨物直接從上游發貨到我們公司下一家,然后上游給我開了按實際金額加了運費開了進項票,然后上游給了我發貨單,下游公司收到貨直接在發貨單上面簽字確認給我們公司了,現在問題就是物流這塊問題,沒有體現出我們公司,就憑合同一票制,上下游貨物簽收單可以嗎?四流合一是不是差一個物流?汽車配送那個公司又不會給我們提供發票,這中間需要怎么做才合理合規?
我家是銷售鋼材的,賣出去鋼材,大貨車運輸,那這運輸發票怎么做賬,運輸發票都是月底統一開給我們,我拿著這運輸發票怎么做賬,直接借主營業務成本 應交稅費~進項稅 貸 應付賬款嗎,還是我要一一分配到對應的鋼材里,借庫存商品 xx 鋼材 應交稅費 貸應付賬款
老師,你好。廠家給我們的賣價是含運費的。但是,如果是因為我們的問題退貨,廠家那邊會扣取運費給快遞公司,但是我問又從來沒有收到貨快遞費發票,這個我們要怎么做賬呀?
1.我們車間要購買一個機臺,然后廠家讓我們寄一些材料去試機的運費要計入車間的費用嗎?還是直接管理費用-運費呢? 2.我們車間材料的送檢運費還有一些材料的退貨運費這些都可以直接入管理費用-運費嗎? 3.供應商給我們開了發票,但是要退貨又紅沖了發票,那收到發票又紅沖的話我們需要做賬嗎?可以當做沒有收到直接不進行賬務處理嗎?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
老師您好,做軟件開發的科技有限公司,他的研發費用占收入的比例多少合適?
請問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),上級公司乙集團,讓甲單位購買了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有銷售量的要求,甲酒店計劃,客戶充值餐費2000元以上免費送酒1瓶,通過這樣的方式增加酒的銷售量。或者客戶現場消費500元,送酒1瓶,請問老師怎么做賬,通過這種方式,酒所涉及增值稅和企業所得稅的計稅基礎是什么?
什么情況下可以暫估成本
企業的基本戶和一般戶之間的往來是不是不能來回轉?
請問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),馬上到端午節了,甲酒店,計劃:房費平時的價格就是598元,如果客戶住店買粽子+150元。可以開到房費發票里:598元+150元=748元(可以開住宿費發票6%),請問老師這樣操作是否可以,增值稅和企業所得稅有什么風險,怎么做賬?謝謝您、
老師,我的是貿易微小企業,之前是代賬公司做的帳,現在我的季度申報還沒有弄明白,這個月的銀行明細在電腦做帳系統登記了,也轉成了記帳憑證,但還有一個是公司掛靠地址費用,是用微信支付的,沒有銀行流水,但對方開了發票回來給我,也已在稅務局錄入了,還有就是加油發票也是微信支付的,也錄入稅務局了,現在我還要怎樣操作的,之前1一3月的工薪都申報了零公資申報了個稅。麻煩老師幫我看看該怎么弄的?還有期未余額,及庫存現金怎么樣么弄,之前的數據已導入電腦做賬系統了,需要特殊處理嗎?
老師,您好,我想咨詢一下,分公司要注銷,增值稅及附加是獨立核算的,所得稅是總公司匯總申報,但是賬上資產有個應收4000元收不回來了,還有應付職工薪酬63000元,應付貨款6000元,資產就只有那收不回來的4000元,我怎么處理賬呢?利潤是負的7萬多
請問老師,甲單位的上級公司是乙公司,乙公司的上級單位是丙集團。甲單位2024年度根據丙集團的要求,計提職工教育經費10萬元,先支付給了上級乙公司,乙公司說統一支付給丙集團,但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據,請問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經費可以在2024年企業所得稅匯算清繳的時候扣除么?
記得之前學過有說記到成本里面去,不是很能理解,到底是計入成本還是費用
這個是計入銷售費用去 ;為了銷售發生的費用? ?
沒有用銀行,用應付賬款還是用其他應付款呢。我為了區分供應商用的其他應付
?你好 ; 貸方走應付賬款? ??
這不是貨款,不能用其他應付嗎?
?你好; 你們是為了銷貨發生的? 可以走應付賬款? ?
像公司沒錢了借了別的公司的款備注寫什么好呢。怎么寫比較容易理解,
?你好;? 這個寫借款? ; 到時還款寫還某公司款?