您好,1是的,2看您以前年度損益調整對應是哪個年度有錯誤,若是調整匯算清繳年度,需要調表不調賬
利潤表里沒有設置以前年度損益調整科目一欄,但是資產負債表里有以前年度損益調整數據。就影響我的資產負債表和利潤表不平,那在利潤表中的以前年度損益調整數據應該加入那一科目中是正確的呢?謝謝!
老師。問下就是以前年度損益調整這個科目影響的是今年資產負債表的年初數對吧,對本年利潤沒有影響。 2,那匯算清繳時如何調整呢,年報表的資產負債表和利潤表按照正確的填對嗎,和調增調減有關系嗎
老師請問下我們今年調整了以前年度損益,為什么資產負債表的未分配利潤是負數,這個有影響沒?
賬無憂里“以前年度損益調整”的本期發生額彈不出數據,會對資產負債表和利潤表有影響嗎?
以前年度損益調整有數,導致今年資產負債表與利潤表的勾稽關系錯誤,差額正好是以前年度損益調整這個數,那企業所得稅匯算清繳的時候怎么填報
老師,我們是小規模納稅人,有些沒有成本發票,匯算清繳的時候需要調增嗎
老師我想問一下小規模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續
你好,我公司這個月開具了一張出口發票,開具了發現有一個商品的稅收編碼和進項發票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發票可以嗎?會不會觸犯稅務預警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
是匯算清繳年度,我應該是調整年度納稅財務報表就可以嗎?還是說調增調減呢
就是匯算清繳怎么操作?是調年報財務報表還是調增調減
您好,就是假設以前年度損益調整在當年調整的報表
您好,把您以前年度損益調整的業務放在匯算清繳當年處理模擬調整
不是老師,我想問你的是稅法的調增調減還是調整年度財務報表就可以了,用了以前年度損益調整,什么區別
您好,以前年度損益調整科目,還原對應年度報表,還得看具體科目,符合規定的做應納稅所得額+-即可,要看具體科目
我是12月沒有發票,直接做了管理費用銀行存款,然后1月來的發票,我用的以前年度損益科目,然后我匯算清繳是直接調年報表還是納稅調整表
您好,若發票金額與原入賬金額沒差異,直接把發票后附原憑證后即可
有差異啊,問題是,取得是專票
那還是得用以前年度損益調整啊,然后你的意思是調整年報就行了是嗎
您好,那您還得處理,1紅字沖回暫估分錄,按發票金額重新做賬
但是這樣就影響了今年的利潤了,不應該是用以前年度損益調整嗎?跨年不能直接紅沖
您好,已經回復了紅字沖回,為什么不能紅字沖回
影響了今年的利潤
您好,以前年度損益調整是影響以前年度利潤