沒問題,沒問題,可以這么做賬。
老師,3月份交了電費3500元沒有開具發票,賬上可不可以先暫估電費:借:管理費用-電費3500貸:銀行存款3500,下個月有了發票再紅沖
老師,3月份交了電費3500元沒有開具發票,賬上可不可以先暫估電費:借:管理費用-電費3500貸:銀行存款3500,下個月有了發票再紅沖
-制造業采用先充值預交電費后使用的方式,充值交費后,物業公司按充值的金額來開具發票,而公司每月按實際的用電來確認制造費用,這前的賬務處理交費:其他應付款-物業公司5000/貸:銀行存款5000 收到發票:借:制造費用-電費4424.78 /進項稅575.22 貸:其他應付款-物業公司5000,月末確認電費:制造費用-3500 貸:其他應付款-物業公司3500 同時沖紅充值收到發票的分錄:借:制造費用 4424.78(紅字) 貸:其他應付款-物業公司4424.78(紅字),但是其他應付款-物業公司有借方余額575.22元,實際上公司已經不欠物業公司的電費,應該如何賬務處理才正確呢?
老師,上個月沒有收到電費票,暫估電費借:管理費用-水電費,貸:銀行存款,這個月要沖,怎么做賬
提問:老師,上個月交了電話費,做了借:應付賬款,貸:銀行存款;這個月收到發票了,是不是可以結轉,借:管理費用,貸:應付賬款。
老師,稅收滯納金匯算清繳時候填那一欄?
老師,請問飛機票,火車票,水路客運發票,橋閘發票,航空,鐵路 專票跟普票都可以抵扣是嗎
這什么意思啊,都是商業匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
一家建筑勞務公司,2024年發生了40萬的勞務工資,發放給這些勞務人員的工資在2024年公司都沒有代扣代繳申報個稅,這些人員有的做了兩個月,有的做了一個月,有的做了5個月。現在是怎么處理了,如果不申報個稅,就會形成本上的漏缺。如果現在更正2024的個稅申報可以嗎,能放到一個月申報嗎
工商年報的數據在哪里可以獲取
老師,編制銀行貸款報表中的營業收入是根據實際的收入還是稅務局報的報表填
裁邊員 打卷員 裝箱工 量布 品檢 衛生 跟單員 司機 搬運工 計劃專員 這些分別計入什么科目,該公司既有生產也有幫別人裁邊
老師您好 對外出租無形資產的租金是計入其他業務收入嘛?
報關單出口日期是4月20日,我可以5月份在開普票么
老師,你好,甲公司因資金困難,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑項目資金,乙公司可以開建筑業發票給甲嗎
會計問有個老師說費用不暫估,成本才暫估呢
這個沒有絕對的,暫估沖銷就好
哦,按實際繳納的金額做暫估,進項稅額不用暫估吧
對,這個進項稅額不需要暫估。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝。