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18日,公司在改擴建過程中領用生產用原材料438,500元。根據業務編制會計分錄

2022-04-11 16:24
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齊紅老師

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2022-04-11 16:24

同學你好, 借,在建工程 438500 貸,原材料438500

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同學你好, 借,在建工程 438500 貸,原材料438500
2022-04-11
同學你好 1; 借,在建工程 650000 借,累計折舊200000 貸,固定資產850000 2 借,在建工程 438500 貸,原材料438500
2022-04-11
借生產成本100000貸原材料100000
2022-04-06
同學你好 1.計算改擴建后固定資產的入賬價值,=900-200-50加300加50加80加61=1141 編制上述與固定資產改擴建有關業務的會計分錄。 借,在建工程 750 借,累計折舊200 借,固定資產減值準備50 貸,固定資產900 借,在建工程 300 貸,工程 物資300 借,在建工程 50 貸,原材料50 借,在建工程 80 貸,應付職工薪酬80 借,在建工程61 貸,銀行存款61 借,固定資產1141 貸,在建工程 1141 2.計算2019年的應計提折舊額,=(1141-41)/10=11 并編寫會計分錄。 借,制造費用11 貸,累計折舊11
2022-06-22
分錄編制中,稍后為您提供完整答案。
2022-11-26
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