你好,看發(fā)票在誰(shuí)手里,如果在你手里就你開,對(duì)方手里對(duì)方開
我是一般納稅人,收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,由于備注信息不全,跨月之后又開了給對(duì)方開了紅字信息表,對(duì)方開了紅字發(fā)票,紅字信息表和紅字發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)留哪些?
老師,我單位給對(duì)方開錯(cuò)了發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,對(duì)方開了一個(gè)紅字信息表,我這邊怎么沖紅呢
老師,請(qǐng)教下。我們是銷售方。已經(jīng)開出抵扣的發(fā)票,對(duì)方開了紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票。這個(gè)紅字發(fā)票都給對(duì)方嗎?要的話給兩聯(lián)嗎?
老師你好,如果我們開出去的票稅號(hào)給人家開錯(cuò)了,抵扣不了,這個(gè)票開紅字信息發(fā)票的話是由哪一方開呢?已經(jīng)跨月了
如果開出發(fā)票是錯(cuò)的對(duì)方已經(jīng)抵扣了 對(duì)方開紅字信息變 我們企業(yè)開紅字發(fā)票 之后這個(gè)紅字發(fā)票還能不能抵扣了?
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題:我們公司有兩個(gè)員工的社保和工資準(zhǔn)備在B公司掛靠購(gòu)買,但是那個(gè)公司沒有業(yè)務(wù)收入,需要從A公司轉(zhuǎn)錢過去,那這個(gè)以什么名義轉(zhuǎn)賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個(gè)月沒有做暫估,本月發(fā)票報(bào)銷,入庫(kù)同時(shí)進(jìn)行的,我想要過一下應(yīng)付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來證明嗎
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來證明嗎
去年第4季度財(cái)報(bào)需要更改,能只改財(cái)務(wù)報(bào)表不改第4季度所得稅季報(bào)嗎?改了季報(bào)就有所得稅和滯納金
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除
請(qǐng)問老師非盈利組織小規(guī)模支付了物業(yè)費(fèi),借:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r(shí) 借:管理費(fèi)用-待攤費(fèi)用攤銷 貸:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),可以不用預(yù)付賬款用待攤費(fèi)用科目嗎?
老師好!請(qǐng)教:給股東分紅是按照工資薪金 7級(jí)累計(jì)稅率交個(gè)人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來,甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬(wàn)貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì),請(qǐng)問這1.8萬(wàn)元稅金怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,被審計(jì)單位的招標(biāo)過程資料紙質(zhì)版的目前看了20多個(gè)項(xiàng)目了,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題,怎呢么才能發(fā)現(xiàn)大問題?
在對(duì)方手里,他們抵扣不了
那就要退回來,然后你自己開