對的是的,都可以的。
老師,認證進項從電子稅務局那里進去認證平臺勾選認證和插稅控盤是一樣的吧?都可以認證的
老師,勾選進項發票的平臺,就是對我們收到的進項發票進項認證嗎,原來都是去稅務局認證,現在是自己在家登錄這個平臺就可以認證了嗎
老師,我已經在發票認證勾選平臺勾選認證退稅發票了,但是為什么我在深圳市電子稅務局(申報客戶端)點進項發票采集沒有采集到退稅勾選認證的發票,這是為什么?
老師,電子稅務局里進去認證進項發票,跟開票系統上認證進項流程一樣的吧
老師現在進項發票認證有以前的認證平臺,轉到電子稅務局數字賬戶了,勾選時間沒變吧,還是和以前一樣報稅前勾選了就行吧,不用非得月底勾選吧
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
這三筆憑證 第一個是預繳的增值稅 第二個是月末結轉后需要繳納增值稅361.8元 第三個是結轉預繳增值稅899.14元 實際不用繳納增值稅 月末余額應交增值稅-未交增值稅貸方余額-537.34元這樣對嗎 月末還用做什么關于增值稅的會計分錄嗎
老師,公司所有年度的科目余額表里,主營收入+其他收入+營業外收入-主營成本-其他成本-營業外支出-附加稅-銷管財-所得稅,是不是就應該等于本年利潤+利潤分配未分配利潤呢?
小規模,只有空調固定資產一是要做固定資產臺賬嗎
老師,我家的自產自銷的個體戶,但開票連續12個月超五百萬了,現在要變一般人還能享受免稅政策吧,具體都要交什么稅呢
老師開出去發票(銷售) 項目名稱是 經營租賃*機械租賃費 勞務*維修費 勞務*鉆進試工 這些需要交印花稅嗎
我有一個以前年度損益調整,等于就是資產負債表的未分配利潤表的金額多500,這樣上傳的財務報務是對的嗎
老師,母公司應繳注冊資金2000萬,只繳了102萬,子公司向母公司借款255200,計提利息支出4714.03元,匯算清繳中,調整利息支出是5261.04對嗎?怎么計算的呀
企業所得稅稅款不足1元,,實際不用上交,申報季報的時候不選擇彌補以前年度虧損,(以前有虧損)這樣可以嗎?
公司是電器批發零售公司。我們廠家進貨,然后付款采購。然后廠家設置了任務,銷售額,完成了就賺點返點銷售傭金給我們。沒完成就沒有。我們賣給下面的門店商家都是幾乎接近原價,他們賣,賣了之后欠款,后面再打款貨款給我們。。這種業務怎么做賬。具體分錄寫出來。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來我做賬,代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開票收入可能未申報?我拿回來后應該稅務怎么調整申報未開票收入?不會觸發稅務風險?還有就是和代賬會計交接注意事項是什么?需要什么手續?注意什么?問一些那些問題?請一一回復。0經驗,才學了商貿實操,但是這個商貿業務很復雜和學的不一樣
那發票查驗平臺能查到這張專票,認證平臺找不到是什么情況???未認證和已認證都查了都沒有
看下發票稅號是正確的嗎?
看了,是對的呢,好奇怪啊,也沒作廢
是幾月份開的發票。
2022年1月份開的票
你在已勾選里面查一下,能查得到嗎?
都看了,已勾選也沒有
發票查詢里面找下的
認證系統里的發票查詢嗎
是的是的,是這么做的。
老師,還是查不到,但是發票查驗那里可以查到
問一下對方,這個發票是狀態是正常的嗎?
老師,借方未交增值稅是留抵稅額的意思是嘛
對的是的,可以這么理解的。