您好 要取得銷售方記賬聯復印件 蓋發票專用章才可以入賬 抵扣進項稅額的
老師,國家稅務總局公告2020年第1號:丟失增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯,可憑加蓋銷售方發票專用章的相應發票記賬聯復印件,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。即使記賬聯上面寫著“此聯不作報銷、扣稅憑證使用”也可以嗎
請問考試,專票的抵扣和入賬是有聯系的嗎。 是這樣的,我弄丟了一張抵扣聯960金額,入賬的時候借待認證進項稅和差旅費,貸銀行存款?,F在我要拿這個抵扣聯去認證,但是抵扣聯丟了,我可不可以自己再去開一個相同金額和稅額的專票,直接用這個抵扣聯代替那個丟了的抵扣聯去抵扣呀。。
老師,公司的進項專票的發票聯和抵扣聯都丟失了??梢杂糜涃~聯的復印件做記賬附件和抵扣勾選的認證憑證嗎?
請問我公司進項太多,那我不做進項,只做待抵扣增值稅,那我這個抵扣聯是不是要抽出來?等到認證的時候,其他抵扣的票放在一起,也就是說,記賬聯和抵扣聯是不在一個月份的,可以這樣子嗎?
進項發票的抵扣聯和記賬聯都丟了,也聯系不上銷售方,請問該進項發票能否繼續認證并抵扣?記賬公司給我們公司的作法是認證并抵扣,用抵扣清單做賬,請問這樣是可以的嗎?
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?
也就是記賬公司這樣做是不行的嗎?但是能勾選認證就說明該進項發票是真實存在的。要是找不到銷售方取得復印件,豈不是這種票就用不了了,進項不能抵扣,由于沒有發票,所得稅匯算清繳時也要調增?
那您能取的發票 怎么會聯系不上呢? 沒有任何聯系方式么?那發票怎么取得的?
這是以前的會計弄的,反正就是聯系不上了,該怎么處理才能抵扣?還是就是不能抵扣了
沒有發票復印件 按規定是不應該抵扣入賬的 如果實在不行就只好抵扣清單做賬抵扣 但是有稅務風險
好的,就是要是被查出來的話,要增值稅進項轉出,還要補繳企業所得稅,是不是?
是的 應該還有滯納金
好的,謝謝老師,辛苦啦,晚安
不客氣,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問?。?