對,這些白條可以入賬,但是匯算清繳的時候需要納稅調整。
就是我們有家客戶是做家具行業的,是制定的,就是我們給客戶做櫥柜,或者是書柜,還有家具等;然后是去客戶家量好尺寸,我們又把尺寸給我們供貨商,供貨商賣給我柜體(就是已加工好的木板),他們是用平方米來計算,然后我們拿回來要用螺絲釘或者膠組裝成書柜或者是櫥柜那些,然后銷售給我們的客戶,我們開給客戶的發票是按套來開的,那老師麻煩請問一下,我做賬務處理的時候是先進原材料然后再領料進生產成本,然后在入庫存商品,再銷售;還是直接入庫存商品,直接銷售呢[愉快]
老師,您好,請問下我們有不少的業務傭金要給客戶,但是客戶又不方便開票,我們可以統一用公賬轉給業務經理作報銷,然后業務經理轉給客戶,我們就這些傭金費用就做白條,然后企業所得稅做匯算清繳調增呢
公司銷售一批貨物100元 客戶轉款的時候需要經過保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務費,再轉回給我們,我們到賬金額是80元,并且給我們開了服務費發票,但是這個費用還是要客戶承擔 客戶需要向我們支付120元,客戶要求120元都要給他們開票。 咨詢問題 1.我們需要怎么開票給客戶?(公司經營范圍沒有服務業務) 2.這20元的保理手續費怎么做賬?
請問一下,拍賣公司,已收傭金開傭金發票為主營業務收入,但是有時需要幫客戶開成交款發票,成交款不是我們的,需要轉給客戶的,那就需要代扣代繳增值稅,但是成交款不是我的收入,我不能坐主營業務收入的,所以代扣代繳這個發票我應該怎么做啊,報稅應該怎么填呢
請問一下,拍賣公司,已收傭金開傭金發票為主營業務收入,但是有時需要幫客戶開成交款發票(有非稅收入證明)成交款不是我們的,需要轉給客戶的,那就需要代扣代繳增值稅,但是成交款不是我的收入,我不能坐主營業務收入的,所以代扣代繳這個發票我應該怎么做啊,報稅應該怎么填呢
累計超過36000元,為什么會有2520的速算扣除數
外經證我開了一次,總是未報驗,我又去提交了一次,我開票只開一次,這個沒問題吧?
稅控盤丟失會罰款嗎,一般會罰多少錢
老師,我想問一下上個季度沒有錢交企業所得稅暫估了成本,本月收到部分發票沖減暫估成本后按實際的價和稅正常入賬后影響損益的是進項稅,這樣正確嗎?
老師,我們公司有外派人員去外地辦事點,讓那邊機構買的社保,機構開的勞務派遣服務費,這個有個是對方收的手續費,有個是幫我們員工交的社保,分別入哪個科目
采購方發原材料給加工方進行加工處理。合同上的單價是多少元一工時,加工方該如何給采購方開票發票明細
專利權價值410萬,0轉讓給投資公司。印花稅,產權轉移數據的計稅依據是什么?稅率是多少,是雙方都要繳納,還是?
老師,專管員要求上一年度費用發票增值稅進項轉出,那轉出的進項稅和滯納金銀行扣款的時候怎么做分錄?我們公司沒有以前年度損益調整這個科目
老師好,問一下小規模納稅人,報廢固定資產取得收入,開具的普票稅率是1%嗎
小規模公司,主營業務是賣辦公耗材跟打印機電腦維修,我每次只開票出去,因為是小規模, 可以不用進項票嗎?也就是說我去進貨,在供應商那兒買耗材我可以不用要他開票不?因為反正取得了票也不能抵扣,季度銷售30萬內免增值稅
那就是所有的客戶傭金統一直接轉給某一個業務經理,讓他們進行分配給客戶,是可以行的通的哈,不會說白條多了,會罰款什么的吧
不會,你只要把這些白條兒都拿出來調整了就行。
好的,謝謝老師,還有支付的一些貨款,就是一千多的,對方不肯開票,嫌金額太少了,如何處理呢
最好還是需要開票,這樣你們才能抵扣企業所得稅。
就是對方堅持不開呢,還有幾百幾百的,那都到時候調整出來做納稅調增喔
對沒有發票的話,那你就只能納稅調整。
好的,謝謝老師,那就是用公賬支付還是可以支付的是吧
可以,你就想著把沒有發票的調整就行。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。