借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
老師,你好!我想了解下應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備的分錄怎么做?收回壞賬的分錄怎么做分錄?
如果已經(jīng)計提了壞賬準(zhǔn)備,后來款項收回來了,收回來又怎么做分錄呢老師
計提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備跨年了又收回怎么寫分錄?
老師,前面做了應(yīng)收賬款壞賬計提,現(xiàn)在應(yīng)收賬款又收回來了的會計分錄怎么做
老師,應(yīng)收賬款之前年度計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在款項收回來了。請問影響損益么,怎么寫分錄呢
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補(bǔ)第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補(bǔ)第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補(bǔ)虧損唄在表上
之前做的計提,借信用減值損失,貸應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備,不用沖回嗎
不需要的 你還有其他的應(yīng)收賬款
老師為什么不用呢,還沒明白
你這個應(yīng)收賬款收回來了 還有其他的應(yīng)收賬款不是嗎
老師,還有其他的應(yīng)收賬款??
你就這一種應(yīng)收賬款嗎?你沒有其他的應(yīng)收賬款,那其他的需要計提壞賬吧 壞賬他每年都需要計提,不是說他實際發(fā)生了壞賬才做壞賬計提