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請問老師,3月的采購材料發票采購員沒有及時報銷,3月出納已經結賬但是貨已經入庫,這樣子該怎么處理?可以掛賬在采購員其他應付款嗎

2022-04-08 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-08 11:53

你好,可以的,那當時這個材料做了成本結轉嗎?暫估了嗎?

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快賬用戶7939 追問 2022-04-08 12:17

還沒領用,我們是按照發票先入庫然后報銷,可是采購員把入庫單與發票放在自己那沒有來報銷,所以我問老師了不暫估把入庫單和發票拿過來我直接入賬到3月份不付現金掛其他應付款采購員

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齊紅老師 解答 2022-04-08 12:17

這個材料還在倉庫嗎?如果是的話,你做到四月份。

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齊紅老師 解答 2022-04-08 12:18

可以的,借原材料 貸其他應付款, 借其他應付款 貸銀行存款

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你好,可以的,那當時這個材料做了成本結轉嗎?暫估了嗎?
2022-04-08
1. 借:原材料 貸:銀行存款/現金 2. 借:原材料 貸:應付賬款,次月付款時,借:應付賬款 貸:銀行存款/現金 3. 借:原材料 貸:應付賬款,下月收到發票并付款時,借:應付賬款 貸:銀行存款/現金同時借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)確認進項稅時,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2024-10-22
您好,可以的,這是倒算,合規,只是這樣對公司的管理不利,在倉庫里被人偷了也不知道的,
2025-01-11
您好,今天2月18日來核銷應該怎么處理呢?---采購員是正好拿3萬元的發票回來核銷備用金嗎?還是?
2021-02-18
同學,你好, 這種情況,應該是先做暫估入賬,收到發票,紅沖之前的分錄,再做正確的分錄入賬收到發票時。
2021-01-04
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