你好,可以的,那當時這個材料做了成本結轉嗎?暫估了嗎?
老師,我們采購部的采購員每次回來報銷的時候采購的螺絲都是小單據幾百塊錢的都是采購單,但是過了3個月以后他越堆積越多就可以開票回來了,但是前期這零散采購的錢已經入賬了,后面又提供發票,這樣怎么操作呢。
請問老師,3月的采購材料發票采購員沒有及時報銷,3月出納已經結賬但是貨已經入庫,這樣子該怎么處理?可以掛賬在采購員其他應付款嗎
12月份采購自己墊錢買的材料入系統進貨單,借原材料,其他應付款,生產領用借生產成本貸原材料,但是現在報銷時候只有收據,財務經理說收據不可以用,必須用票沖,現在采購用油票來沖材料費,那我這個賬務怎么處理呢
去年12月份采購自己墊錢買的材料入系統進貨單,但是現在報銷時候只有收據,財務經理說收據不可以用,必須用票沖,現在采購用油票來沖材料費,那我這個賬務怎么處理呢,之前做賬入系統是借材料,貸其他應付款,生產領料然后產成品銷售
去年12月份采購自己墊錢買的材料入系統進貨單,但是現在報銷時候只有收據,財務經理說收據不可以用,必須用票沖,現在采購用油票來沖材料費,那我這個賬務怎么處理呢,之前做賬入系統是借材料,貸其他應付款,生產領料然后產成品銷售
老師好!請教個問題 假設1月份完成采購并生成對賬單,2月收到增值稅發票,5月才完成付款。 ERP系統在1月就生成了未審核的暫估發票單據,實際要到5月付款時才正式審核發票。這種情況會導致暫估狀態持續4個月,從稅務角度看是否可行??會有什么影響??對哪個報表有影響?
請問,實收資本3900萬,虧損2000萬,所有者權益合計1900萬,現在轉讓60%股權,可以按照股權轉讓的協議直接做賬務處理?還是必須退還原來股東的實收資本,新股東再轉進股本?
債務重組取得收益計入那個科目?
老師,長期投資虧損的記賬憑證是
老師,企業所得稅匯算清繳的時候,社保費放在哪行呢?車險等其他保險放在哪行呢?
老師,電氣接線安裝開幾個點發票,我們是一般納稅人
老師公司內賬收到對方結算單要做賬嗎,還是等付款在做帳呢
你好,單獨的機械租賃是13個點,帶人和機械就是建筑服務,9個點對吧?
暫估成本的納稅調增是填哪里
2025.4.24日辦理一般納稅人當月生效,我什么時候取得進項可以認證抵扣?
還沒領用,我們是按照發票先入庫然后報銷,可是采購員把入庫單與發票放在自己那沒有來報銷,所以我問老師了不暫估把入庫單和發票拿過來我直接入賬到3月份不付現金掛其他應付款采購員
這個材料還在倉庫嗎?如果是的話,你做到四月份。
可以的,借原材料 貸其他應付款, 借其他應付款 貸銀行存款