你好所屬期三月份的。
請問一下,6月份公司賬戶直接扣了某員工2個月的社保,是4月和5月的社保,但是5月份的個稅所屬期沒有申報4月的社保費,這個員工5月份沒有工資,上了幾天班,老板只算他社保錢,算4月份工資。但是現在后期已經申報了,不能在5月增加人員了,現在怎么操作呢?
個稅系統里查到收入納稅里19年1到3月是一家公司的申報,稅款所屬期也是1到3月的,我3月份離職的,然后下一家公司是4到6月,這家公司申報的稅款稅款所屬期也是4到6份的,7月份換了一份工作,8月份發了工資,公司9月份申報,稅款所屬期是8月份的,后面以此類推,這樣我就有一個7月的是沒有工作收入申報的,那會影響我后面上海居住證積分辦理,貸款,征信等一些問題嗎
比如所屬期三月,申報個稅收入是報3.1—3.31發放出去的工資薪金,含個稅社保公積金。這筆收入屬于二月份的工資。 請問,3月新入職的人并沒有發到工資,人員信息采集在所屬期3月增加還是在4月增加
老師,請問申報個稅的取數工資金額如何填寫? 如某員工2月月薪是8500元,2月工資表扣除1月工資表的個稅10元,個人社保384.32元,那我4月申報3月所屬期,2月工資表時的本期收入是填8500元還是8490元
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。老板說是他們代銷我們的商品,貨款就是我們公司的。但是月底他們也會催收這些門店商家給我們打款,老板說這個打款后期是會退給他們的,只是算保證金,我們給他們的利潤就是算代銷手續費。問題是有時候他們賣的貨款刷到我們公司,有的會退回去,有的做預收款。而且老板的媽媽說就是正常銷售給門店商家,他們賣多少跟我們沒關系,我們公司才是代銷廠家貨拿代理費。我就不知道為什么說法不一樣。因為是代銷還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額,結轉成本又不是我們公司的東西了,到時候久了庫存會對不上,我害怕出問題。
公司沒有出納,所以平時日常開支都是法人個人墊付,去年到今年墊付的金額接近300萬,不知道這個其他應付款法人墊付的資金有沒有風險?公賬有錢需要及時償還嗎?
商品小樣入了庫存商品,現在當做試用裝拿去贈送給客戶,怎么做賬?
財務費用—利息收入,納稅調整明細表這張表是不是報需要填寫,沒有找到對應的項目
老師個稅經營所得1至12月份的有利潤,為什么年報上虧損了呢,
老師,對方開了專票能換普票嗎?
老師好,有一個帳我實在是理不清頭緒,還麻煩幫忙指點一下,公司現在的情況是有一個股東要退股撤資,現在在清算費用,公司業務層面的帳是清晰的,我現在有兩個方面不知道如何算,一個是現在辦公室的裝修費用,還有一個是公司的辦公家具這些,關于裝修費用,之前是說一起承擔,(兩家公司,另一個股東自己還有一家公司)一人一半,現在我們搬離這個辦公室,所以他說這個裝修費用就全部他們公司承擔,目前這些費用我們公司已經支付了,我找他們報銷,他們說直接從投資款里面扣,這樣是否可以呢?還有公司的錢買的辦公家具這些,應如何算費用呢?是誰用就補貼相應比例的錢給另外股東嗎?
老師,個稅上以前的人員信息都沒了,增減員都不見了,有什么辦法能恢復嗎?
您好老師,我們公司生產出口商品,也做內銷,出口商品的成本發票進行抵扣了,現在申請退稅需要轉出嗎
加工廠怎么建財務體系
那三月份是零申報嗎?
你好,所屬期三月份是在這個月的 三月份發下去了,需要申報個稅的,三月份發放的在四月份申報個稅,所屬期是三月份。
3.1—3.31新入職的人,3.1—3.31沒有拿到一分錢,賬務所屬期三月,4.18前要完成申報,要不要采集新入職的人零申報
可以采集,也可以不用做的, 采集有一個好處就是它的專項附加扣除,你給他采集了零申報,他可以填寫專項附加扣除,下一個月發工資可以扣除了。
3.1—3.31發的如果是1月和2月份工資,4.18前完成申報后才可以把1月和2月離職的人改為非正常,這樣理解對嗎?
是的 申報完了之后才能給他改成非正常。
有些疑惑,明明1月離職,但是卻在1—3月都享受了5000的扣除
發工資的次月申報個稅,你們發的工資晚了。
中間有過離職的,又馬上繼續工作的,是不是都多享受了,匯算清繳到時會算清。 比如2月離職,馬上換新單位,3月發2月工資,既享受了老單位的5000,又享受了新單位的5000+5000(2一—3月)
是的 匯算清交他的累計扣除費用也是6萬。
是的 這個不影響 匯算清繳都是六萬
謝謝你的耐心解答
不用客氣 工作愉快