你好,四筆分錄都是這么做的嗎?
請問老師,小企業會計準則沒有以前年度損益調整,補交上年度的城鎮土地使用稅分錄是這樣做嗎? 借:應交稅費——城鎮土地使用稅 6744.29 營業外支出——稅收滯納金286.63 貸:銀行存款7030.92 補提 借:稅金及附加6744.29 貸:應交稅費——應交城鎮土地使用稅6744.29 結轉 借:利潤分配——未分配利潤7030.92 貸:稅金及附加7030.92
發現之前會計去年有筆稅款重復寫了, 借:稅金及附加 150 貸:應交稅費—應交城鎮土地使用稅 150 交時: 借:應交稅費—應交城鎮土地使用稅 150 貸:銀行存款 150
房地產公司,2022年度城鎮土地使用稅計提時借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交土地使用稅。2023年度想把2022年度的城鎮土地使用稅計入開發成本,如何做會計分錄
老師,交房產稅跟城鎮土地使用稅,借稅金及附加,貸應交稅費—應交房產稅,應交稅費-應交城鎮土地使用稅
老師您好,新工地產生考證費用,要怎么記科目
老師早上好!企業所得稅年報中的累計折舊資產計稅基礎是怎么算的呢,還有稅收折舊攤銷是怎么算的
你好,老師,請問24年12月有筆費用要在匯繳調增,放管理費用的,請問25年的賬務處理是先紅沖24年這筆費用嗎
老師早上好!請問,所得稅季報,賬還沒做好的情況下,能不能先估數填報?稅法上允許這么操作嗎?
老師用于研發人員的差旅費,需要怎樣單獨做賬
單位涉及到退稅問題,強制申報之后,稅務機關在申報日最后一天還沒解鎖,那么退稅的話是需要在申報日最后一天前完成嗎?還是稅務機關解鎖之后當月的任意一天呢?
哪位老師幫我做一下這題謝謝
收到員工負數工資退回,因為有扣社保工資不夠支付社保錢,會計分錄應該怎么做
老師,一般納稅人企業,購入商品時,專票跟普票各自怎么入賬
表格中怎樣顯示計算過程
對,就是這個分錄做了兩遍
借銀行存款貸應交稅費, 借應交稅費 貸利潤分配未分配利潤。
這樣寫影響利潤,所得稅清繳的時候用不用調整利潤了
他的匯算清繳需要調整的,你之前多抵扣所得稅。