你好,對的是的賬載金額是你們沒有發票的這個成本的發生額。 稅收金額這個是你之前少做了成本需要允許抵扣多抵扣的。
成本沒有發票的是填A105000《納稅調整項目明細表》里第30行是么?那個賬載金額和稅收金額去哪里取數?
匯算清繳完風險提示這么多哪有問題呢? 一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【134344.2】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【196265】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報 這個提示有沒有什么風險?
老師,納稅調整項目明細表里的賬載金額,稅收金額,調增金額和調減金額是什么意思,怎么填寫
企業所得稅匯算清繳的無票支出調增是填納稅調整項目明細表(A105000)的哪一行,賬載金額和稅收金額都要填寫嗎
老師,我收到24年10月份運費發票,我做到25年2月里了,我納稅調減,如下提示, 1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第4列“收入類調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第4列“扣除類調整項目_其他_調減金額”為:【214051.99】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第4列“資產類調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第4列“特殊事項調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第4列“其他_調減金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第4列“合計_調減金額”為:【214051.99】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調減項目是否準確填報。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
有沒有發票的我都做上去了,之前沒有少做成本,比如我總共做了主營業務成本是11383.69,其中只有3922.15是有發票,7461.5沒有發票,那我該怎么填?
沒有發票的填寫調整就可以的, 有發票的不需要調整的,不用填寫,不用管。
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額7461.5填寫這個金額就可以的。
現在做2021年報,12月份的工資都沒發,那是不是報表會算調增的?
職工薪酬明細表里面實際金額和稅收金額填寫零就可以的。
這是填寫一整年度的吧,不是單獨12月份的呀
11月份才開始發工資,那我就只填11月份的吧
填寫一整年的,從11月份開始的話,填寫的是11月份到12月份的。
但是12月份工資不是1月才發么?那不就是實際發生額就只有11月份的了么?
你好,你是當月計提當月的工資嗎?如果是的話,應該是兩個月的才對。只要匯算清交之前發下去,都可以抵扣二一年的所得稅。
是的,賬載金額我算了11月12月的,12月份的工資在12月份計提的。在1月份發的,已經發了,那這樣1月份發的,我也可以算在實際發生額那里么?
好,對的,是的,是這么做。