稅務系統提示你核實納稅調減的準確性。你需檢查運費發票業務真實性、調減金額計算是否準確,確認跨期費用調整依據是否充分,如有需要可在申報表中填寫說明或附報資料解釋情況
匯算清繳完風險提示這么多哪有問題呢? 一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【134344.2】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【196265】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報 這個提示有沒有什么風險?
◆ 1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【300000】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【307743.2】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。 老師 我想問一下這樣會不會出問題
"1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【104308.78】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【131088.69】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。" 老師,這種情況要怎么做?
暖暖老師,我要做納稅調增,這部分營業外支出的代扣代繳的勞務個稅,企業墊付,做更正的時候,提示了低風險 1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【91478.33】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【102172.98】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。
老師,我調減了,下面出的提示,是否可以忽略? 1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第4列“收入類調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第4列“扣除類調整項目_其他_調減金額”為:【214051.99】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第4列“資產類調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第4列“特殊事項調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第4列“其他_調減金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第4列“合計_調減金額”為:【214051.99】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調減項目是否準確填報。
你好老師,地址變更流程是什么?用不用變更稅務跟銀行
老師 昨天財管的回放為啥選不了倍速
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現 算企業收入嗎
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間
就是提示我調減是否有根據,是吧?我只要有充分的證據,我是否可以忽略這個風險提示
同學你好 是的 這個可以忽略