你好 借應付職工薪酬 貸其他應收款??
老師好!電子發票需要打印出來,粘貼到記賬憑證上嗎?
老師您好,預存話費收到*發票,*代表是免稅還是不征稅發票,屬于什么類型的發票?
我公司承接了一個大型展會,一些舞臺搭建場地布置要開什么內容和稅率的發票?
老師,我是建筑公司,一般納稅人,對方開勞務專票給我,開幾個點的專票給我?
江蘇省個稅如何計算的?請問月實發收入35000元,應扣個稅多少?怎么計算啊
老師,天津銷售商品到香港公司,屬于出口嗎,還是視同內銷
個體戶逾期申報了,聯系專管員去處理,開始專管員說過去交200罰款,后來又說要來公司看看,去年收到對公轉賬多,都少開票,這個有影響嗎?
老師上午好,我想問一下老師那個年底結賬,步驟怎么做?
老師開發票印刷品選哪個稅收編碼,在哪個大項里面
老師工商年報是兩個股東,23年我只填寫一個還有一個股東沒有填,去年沒有實繳,就公示了,24年申報,今年兩個股東都有實交繳,所以23年要修改嗎?
是發的時候分錄嗎?計提時呢?用分錄嗎?
計提時我試了,其他應收款是負數的
比如單位先代支付了,借其他應收款貸銀行存款。。后面就是發工資扣款。
現在是單位計提工資,公司也沒付伙食費
。按照應發工資計提就可以了。借管理費用等貸應付職工薪酬。
那是說發工資時才分錄扣伙食費
能不能給我一個完整的分錄,單位沒有補貼,全部是個人出
只有在發工資的時候才扣。扣的伙食費是單位自己留用的嗎?
是的,你給個全部的分錄唄
單位伙食費也是計提的,是在另外一個單位吃飯,要交伙食費
單位幫交伙食費,上班時間吃飯全部報銷,非上班時間吃飯個人出,那要怎么分錄
借管理費用等。工資,貸應付職工薪酬。 借應付職工薪酬貸其他應付款。 借其他應付款貸銀行存款。
看不明白,不懂你說的是什么?單位交給其他單位的伙食費是另外交的,不交職工伙食費,是非上班時間吃的才扣
。單位免費承擔的計入福利費,借管理費用,福利費貸應付職工薪酬。
非上班時間吃的扣款。。是不是也交到其他公司去,是 交到公其他公司事就是我上面的分數沒錯