那你就改一賬,做待抵扣進項稅額
老師,我們公司才成立幾個月,這個月申報增值稅,沒有銷項,只有進項,是不是只需要在申報表那里填進項稅額就行了
老師,3月份已申報,有個差旅費稅額在進項填表時沒有填,財務(wù)系統(tǒng)做進項了,在下個月申報時填寫行不行
老師好,1月份申報進項稅額轉(zhuǎn)出已繳費,2月費申報時還需要在申報表中填寫嗎
你好老師,火車票7月8月計算了進項稅額,但是沒有填申報表,9月申報的時候填進去行不?
銀行的手續(xù)費發(fā)票多開了,已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在紅沖做進項轉(zhuǎn)出,在下個月申報時,轉(zhuǎn)出的進項稅額填寫到納稅申報表進項稅額轉(zhuǎn)出的的哪一行
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎