您好 請問購入的時候分錄怎么寫的
請問老師,固定資產賬面有:空調一臺,手機一部2009年購買,但是今年盤點,發現根本沒有這兩實物,因為時間太長了,也不知道是什么時候買的,我今年怎么做分錄把這兩項固定資產處理一下,是以前年度損益調整嗎?
老師好 去年購的固定資產 一次性記入費用,并轉入到當年利潤里 今年稅務讓調整 重新記固定資產,分錄:借:固定資產 (因執行 小企業會計準則 沒有以前年度損益調整科目 )貸方記什么科目
原來購進固定資產機動車 沒有入固定資產 現在固定資產賣了 怎么處理 之前購進時候沒有抵扣進項 現在可以抵扣不? 小企業會計準則,沒有以前年度損益調整科目,用什么調整, 調整分錄是?
老師,我們公司是運輸公司,購買的貨運車輛入的固定資產,前幾年賣的固定資產,代賬都沒有做賬,我現在怎么辦啊要怎么處理?沒有賣出發票我是要一個一個進行追溯賬務調整嗎我是不是可以做一個統一的賬務處理?借:累計折舊貸:以前年度損益調整
老師,固定資產折舊計算有誤,以前年度的要調整,我用了以前年度損益調整這個科目調了,當時這樣寫的分錄:借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,但我們運用的是小企業會計準則,請問怎么調,怎么寫分錄?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
我們是汽車銷售行業,該車是試駕車,做的分錄是借:應收賬款,帶:主營業務收入,應交稅費應交增值稅
您當時不是購入么?怎么又是銷售分錄?
購買的時候,是計的庫存商品
是汽車銷售行業,本應該是計入固定資產,但是是銷售分錄
借 應收賬款 貸 主營業務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借 主營業務成本 貸 庫存商品 那現在出售這樣寫分錄就可以了啊
去年做的是,這個分錄,按道理,應該計入固定資產,卻把該車出售了,
如果去年沒入固定資產 那今年就這樣寫分錄也可以的 不然您還要調賬 改去年申報表