你好!是的就是這樣的了
1.4月1日, 通過財政授權(quán)支付方式發(fā)放職工工資(實發(fā)工資) 322000元繳納職 工養(yǎng)老保險121000繳納職工住房公積金85 600元,繳納代扣的個人所得稅23000元。 3.6月5日,采購材料一批,通過財政授權(quán)支付方式支付采購價款5700元、運費400元,材料已驗收入庫;采購專用設(shè)備一臺,當(dāng)日通過財政直接支付方式(當(dāng)年直接支 付)支付設(shè)備采購款210 000元,通過銀行轉(zhuǎn)賬款支付設(shè)備運費1 300元。 3.9月25日,通過銀行轉(zhuǎn)賬方式償還銀行貸款本金300 000元,償還銀行借款利息22000
)10日,以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式通過建行基本戶發(fā)放上月工資190600元。會計科目是不是,借支付職工薪酬貸銀行存款?
勞務(wù)公司發(fā)放勞務(wù)工資,做賬的時候要通過應(yīng)付職工薪酬計提嗎?我看之前的會計做的是借勞務(wù)成本,貸銀行存款。
老師,9月份公戶發(fā)放實發(fā)工資本是4000,但是發(fā)錯成4150導(dǎo)致多發(fā)150元,9月份計提工資也是4000計提的,想在10月份發(fā)放工資扣掉上月多發(fā)的150元,9月和10月的會計分錄麻煩指導(dǎo)一下?謝謝9月計提:借:管理費用~工資4000貸:應(yīng)付職工薪酬4000,發(fā)放9月工資:應(yīng)付職工薪酬4000借:其他應(yīng)收款150貸銀行存款415010月發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款3850貸:其他應(yīng)收款150老師,這樣對嗎?,這多發(fā)150元怎么處理?
老師我想問一下,10 10月的工資11月發(fā)放,11月的工資也在11月發(fā)放,但是都沒有計提,然后11月記賬,補貼10月工資,發(fā)放工資借管理費用工資貸,應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,11月工資積極發(fā)放借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。存款,然后再分別附上發(fā)放工資的銀行流水和各個員工的工資表,可以嗎?
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風(fēng)險,如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
請問老師,租賃合同,公章是公司的章,但是法人的名字是錯的,有影響么?需要重新簽訂么?
虧損彌補是用掙錢的,就是年份彌補以前五年的那個就是虧損,那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補虧損嗎?比如說第一年虧十萬,第二年虧20萬,第三年虧30萬,第四年掙了100萬,我可以彌補第一年,第二年,第三年的虧損,我我以后就五年,我又虧了十萬,第六年又虧了十萬,我可以用第四年的100萬塊錢來彌補嗎我?
蘋果老師接其他老師勿接
老師,你好。請問我們公司需要收對方公司運費2萬元,但要支付給對方公司3萬元的賠付款,因此我們給對方開2萬元的運費發(fā)票,對方給我們開3萬元的商品賠償?shù)陌l(fā)票,最后我們轉(zhuǎn)1萬元給對方公司(3一2=1萬元),請問這檔處理可以嗎?(還是說必須我們轉(zhuǎn)3萬給對方,對方再轉(zhuǎn)2萬給我方)
你好老師,企業(yè)所得稅這塊兒,怎么區(qū)分5%和25%征收。
蘋果老師接其他老師勿接
蘋果老師接其他老師勿接
信息技術(shù)咨詢服務(wù),專用發(fā)票一般稅率是多少?