你好,是的,你的理解是正確的
老師,小規(guī)模納稅人銷售舊貨自己使用過的固定資產(chǎn)是依3%減按2%征收率,那一般納稅人是怎么規(guī)定的?
小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)的話3%減按2%征收是吧
銷售使用過的固定資產(chǎn),按3%征收減按2%征收率,那開票的稅率是3%還是2%?
小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),3%減按2%征稅,若放棄優(yōu)惠,是否可以按照3%開具專票
請問老師小規(guī)模納稅人3%減按1%繳納增值稅,請問出售使用過的固定資產(chǎn)3%減按2%嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬,增值稅申報(bào)表改了,會算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~