您好!既然你們只是經(jīng)手,那些個不涉及你們的收入和成本,你們通過往來科目核算就行了,你們真正的收入應該是手續(xù)費吧?
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網(wǎng)絡科技公司給我們駕校招生,學員的學費及培訓費等都是從網(wǎng)絡科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個培訓費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓,但是現(xiàn)在這個學員是包括培訓費,培訓費應該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務費,就要教練員單獨去開勞務發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學費是通過網(wǎng)絡科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學員的姓名開的,這個有什么影響嗎
老師問一下,我是小規(guī)模,辦理出國留學業(yè)務,有個人要掛靠我們公司辦理留學業(yè)務,每年交一定固定的掛靠費給我們。收到學生服務費后,辦理成功后,需要把收到的學生服務費轉(zhuǎn)到個人賬戶,這個需要掛靠的個人提供什么?另外轉(zhuǎn)的時候需要個人給我們公司提供什么發(fā)票嗎?
老師,做學歷提升教育,下游是學生個人交給我們的學費,上游是我們需要繳納學費的學校,我們處在收費又轉(zhuǎn)手的環(huán)節(jié),流水很大,但是學校直接給學生開發(fā)票,請問,我們怎么解決成本票的問題?
老師,請問我們和一家公司簽了租賃合同,把房屋出租給對方,其中對方在投資建設的時候涉及到一處學校,需要搬遷,在合同約定支付學校搬遷費20萬,但是對方是直接支付給我們,我們再轉(zhuǎn)給學校,對方要我們開搬遷費的發(fā)票,那我們發(fā)票應該開什么稅目?
我的問題有點長,老師別嫌煩哈!?。?我們公司是給西藏那邊各個學校供應作業(yè)本的,我們開了銷項發(fā)票139萬,對方收到貨后告知我們數(shù)量不夠,要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢,但是我們單位開發(fā)票的時候是按學校開的,一個學校一張票,每個學校的數(shù)量不一致,這個2000塊錢又是好幾個學校加起來的金額,請問老師,這個業(yè)務我們應該怎樣處理更好一點,是沖紅重開還是先讓他們?nèi)钷D(zhuǎn)過來,我們在退他2000,但是退了的這個2000票要怎么弄,
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應交稅費科目因誤計提導致資產(chǎn)負債表上顯示負數(shù),如何調(diào)整,調(diào)整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調(diào)整損益科目
老師您好。企業(yè)所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態(tài),沒有稅費變動,那么財務報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業(yè)所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業(yè)務招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發(fā)票可以開專票嗎
企業(yè)產(chǎn)生的外幣財務報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務費用嗎
老師請問,企業(yè)所得稅匯算清繳A105080表中資產(chǎn)計稅基礎天什么數(shù)?
老師請問我們營業(yè)范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經(jīng)營者(含冷藏冷凍食品),現(xiàn)在要增加營業(yè)范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業(yè)范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
其實就是賺一個服務費,銀行監(jiān)管到流水很大額,我們收費了500多萬,隨后又轉(zhuǎn)出去近500萬,但是發(fā)票是上游學校開給學生,我們沒有成本票,不知道該怎么做賬?
您好!那只要你們和學生和學校簽訂了代理服務合同就沒問題,你們這個屬于凈額法核算,不確認這個收入和成本,你們只就你們的服務費確認收入就可以了
那怎么做賬呢?和銀行怎么解釋呢
您好!這個你可以拿著你們的合同去解釋,你們就是收一個中介費,收的錢和付的錢都通過其他應收款或者其他應付款來核算, 收錢時 借:銀行存款 貸:其他應付款-學校 付錢時 借:其他應付款-學校 貸:銀行存款
中間的差額怎么做賬呢?
您好!差額需要你們開具發(fā)票的 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
差額開了發(fā)票,怎么才能有點費用票呢?
您好!這個怎么是差額開票呢?你們交給他們的錢不開票,你們只開手續(xù)費的發(fā)票哦
哦,請問老師,這種情況怎么才能取得成本票呢?
您好!你們就手續(xù)費開具發(fā)票,成本就是你們的人工成本,基本不會有別的發(fā)票的哦
可以成立一個個體戶,用來開具成本票嗎?
您好!最好不要,按你這么說金額這么大,個體戶開票風險太大了
納稅籌劃里面有個單獨開個體戶給公司開成本票,這個有金額限制?什么情況才能這么做?
您好!個體戶也是要維持在500萬以下才可以的,主要是你這樣操作屬于虛開發(fā)票,現(xiàn)在個體戶抓得很嚴的
現(xiàn)在納稅籌劃的老師都這么講,缺成本票,就注冊個個體戶,把個體戶當中間人交易,然后開票
您好!現(xiàn)在個體戶查得很嚴的,你們這樣其實就是虛開發(fā)票,很危險的,以前還可以操作下好像個體戶基本都是查賬征收了, 其實你們就只負擔你們服務費收入就好了,稅負不會很高的
老師,哪些行為算虛開發(fā)票?
您好!虛開發(fā)票有很多種,其中有一種就是沒有實際業(yè)務而開具了發(fā)票,就是你這種個體戶的操作方式