你好,你這是填寫什么業務的?
用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業務發生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
老師您好,我想咨詢一下,我們公司是門窗制造企業,制作時先到客戶家量平方數,做好銷售的時候,開發票的單位寫的是:平方米。請問老師:從原材料轉到生產成本怎么計算?從生產成本轉到庫存商品怎么轉?要計算平方米嗎?還是其他?最后轉銷售成本的時候怎么結轉?謝謝老師
老師:游戲公司成本是什么?就是人員工資嗎?我去年是就人員工資,做在管理費用工資里的,這次清算填表的時候覺得成本里空那里沒有數字不好看,這樣我是不是要把工資做一部分到成本里?應該怎么寫分錄,還請老師寫出分錄
老師,想咨詢一下,就是在做21年匯算清繳的時候,我公司是服裝銷售公司,成本是購買布料等成本,那填寫的時候我填寫到銷售商品成本里面,還是填寫其他成本里面
老師問一下匯算清繳填寫銷售商品成本,,有一部分是人工工資成本,我可以放在提供勞務成本里面嗎?還是放在其他里面?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
填寫成本支出明細表格的時候
你好,銷售商品的成本里面。
好的,謝謝老師
老師,公司是去年10月份開的,去年沒有收入,就只有9千多的成本這個有什么影響嘛
你好,你不能有主營業務成本的,有收入才能有成本。你這個產品銷售出去嗎。
不知道有沒有銷售老師,老板也沒有說,但是用的布料什么的不就是成本嘛,發票來了,錢也付款了,那我不得進成本嘛
老師,去年的報表也報過來,就是填寫到營業成本里面了
那你賬上沒有收入,有成本,這種也不合理的。
啊,老師那這怎么辦,這做賬也沒有問題呀
老師,那這個也沒有辦法,成本總要先發生吧
你好,你沒有收入,它屬于存貨,他不屬于成本,應該在你資產負債表的存貨里面。
沒有銷售出去不會有成本的,有收入才能有主營業務成本,它兩個是需要匹配的。
老師,那我去年的報表已經報過了,要更正申報嘛,要更改過來嘛
賬要更改嘛
老師,如果我不更改就這樣申報可以嘛
不可以的,會提示你的收入小于成本有問題。
能修改的你還是最好的去修改一下。
老師,他風險提示只是做一個參考吧,因為要是更改的話,更改的表比較多,那我不更改的話,應該也問題不大吧,他們查到也可以解釋吧
問題大 沒有收入,他不會有成本。
你稅務局以后也會要求你們調整的。
好的老師
不用客氣,工作愉快。