你好,你有這個經營范圍的可以的。但是已經上了你單位的牌兒,你就應該做固定資產。
您好,老師,我在計算本月應交印花稅時(購銷合同),材料的估價入庫/估價退庫要考慮嗎?還有,企業出售部分原材料,結轉的材料成本需要從本月購進材料中扣除嗎?出售原料確認的其他業務成本計入購銷合同的收入額嗎?一共三個問題,請老師幫忙解釋下,謝謝!
您好老師!物流公司增設了經營范圍可以銷售車輛,新進一輛貨車上牌后就出售了!請問購進時可以計入其他業務成本,出售時計入其他業務收入嗎?謝謝老師
老師,我們是做環境檢測行業的,這個月買了個新設備,但現在業務量減少又用不上了,所以想賣掉,咨詢了12366客服,他們說稅法上沒有限制經營范圍,可以自行開具賣設備發票,這樣是不是我買入設備時可以直接計入借庫存商品-某某設備 借增值稅進項稅 貸銀行存款 賣出時借銀行存款 貸其他業務收入-設備收入 貸增值稅銷項稅 借其他業務成本-設備成本 貸庫存商品-某某設備?
老師好,公司購買的公司車牌做為無形資產攤銷了2個月,第三個月賣掉了車牌,可以把攤銷的兩月做紅沖,然后當時購進的車牌做為成本,賣出的時候做為銷售收入,用非主營業務收入結算成本,可以這樣做賬嗎
老師,一般納稅人,出售固定資產,為了保證申報收入與所得稅收入一致,是不是可以不按準則,處理賬務,不走固定資產清理,我購進固定資產時,是13個點抵扣,出售時,我按13點交稅,我公司科目,主營業務收入13點,其他業務收入6個點,固定資產出售時,做主營業務收入,清理賬務,可以做主營業務成本嗎
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個一次性扣除固定資產的憑證做錯了,借:累計折舊,制造費用,貸:固定資產,這個我要怎么調整過來好?
贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
不能走其他業務收入成本嗎
你好不可以做其他業務,收入和成本,如果你們買來沒有掛牌,這種可以。
好的,謝謝老師耐心回復!
不用客氣,工作愉快。