您好,應(yīng)該是按剩余部分記錄成本,你們車牌也賣了
你好,有一家公司去年成立的,制造業(yè)一般納稅人,主要做機(jī)械類產(chǎn)品的,以前沒有發(fā)生過銷售,每個(gè)月都是零申報(bào),10月第一次開了銷售發(fā)票(品名:羊絨衫),10月做賬的時(shí)候,做了確認(rèn)銷售收入的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是暫估的,該公司賬上固定資產(chǎn)目前只有空調(diào),11月份的時(shí)候,該公司采購了一批材料(羊絨衫)。我在核算成本的時(shí)候,我們賬上固定資產(chǎn)也沒有生產(chǎn)設(shè)備類的,也沒有水電費(fèi)。我就把之前購進(jìn)的機(jī)械類材料發(fā)票做成固定資產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備類的,這樣的話,可以嗎
老師您好 我公司向個(gè)人購買二收車3萬元,取得“二收車銷售統(tǒng)一發(fā)票” 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人查賬征收 1、如何做賬 2、可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎(交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)可以把3萬元一次性計(jì)入成本費(fèi)用里嗎)。 都可以的前提下是這么做賬嗎? 購買的當(dāng)月借:固定資產(chǎn)3萬 貸:庫存現(xiàn)金3萬 借:管理費(fèi)用3萬 貸:累計(jì)折舊3萬
老師您好,我這邊有個(gè)餐飲公司,接了一個(gè)食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營(yíng)收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本?老師!還是可以直接做營(yíng)業(yè)成本?
老師,你好,我們今年一月份購買土地,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)款后沒有給我發(fā)票。現(xiàn)在才給我。我當(dāng)時(shí)以為是國(guó)家收費(fèi)應(yīng)該就是收款收據(jù),哪知道今天給我發(fā)票我才看見是專票。可我當(dāng)時(shí)把轉(zhuǎn)款的金額全部做成了無形資產(chǎn)成本。現(xiàn)在怎么調(diào)整?可以沖紅之前的憑證再重新做嗎?而且我攤銷都做了兩個(gè)月了。
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時(shí),借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對(duì)嗎
鍍鋅廠的成本是幫別的公司加工收加工費(fèi),怎樣核算成本,也包括料工費(fèi)嗎?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調(diào)增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押?jiǎn)崂⒍嗌?
老師:租個(gè)人房子用于辦公室,3200一月,開發(fā)票,需要交什么稅?總多少稅錢?
為職工理發(fā)支付理發(fā)師費(fèi)用合計(jì)3920,其中需代扣個(gè)稅640,我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3920 貸:其他應(yīng)付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個(gè)稅640,代扣640是和本月員工個(gè)稅1000一起在稅務(wù)申報(bào),銀行扣款合計(jì)1640;第二筆支付理發(fā)師費(fèi)用3280元,請(qǐng)問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應(yīng)付款沖掉
為職工理發(fā)支付理發(fā)師費(fèi)用合計(jì)3920,其中需代扣個(gè)稅640,我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3920 貸:其他應(yīng)付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個(gè)稅640,代扣640是和本月員工個(gè)稅1000一起在稅務(wù)申報(bào),銀行扣款合計(jì)1640元,第二筆支付理發(fā)師費(fèi)用3300,請(qǐng)問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應(yīng)付款沖掉
會(huì)計(jì)檔案需要一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度嗎?例如我1-3月份都是紙質(zhì)檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
點(diǎn)擊下載任務(wù),顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點(diǎn)擊,還是自動(dòng)完成
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 購入土地印花稅計(jì)入無形資產(chǎn)成本嗎
老師,納稅調(diào)增是填寫a105050表的45欄其他嗎
一樣的,剩余部分記錄成本;或者原來的兩個(gè)月紅沖掉,按照原來購進(jìn)的記錄成本,是一樣吧
你好,是的,最終結(jié)果應(yīng)該是一樣的
嗯,那你的這個(gè)好,按照剩余的記錄成本。
你好,個(gè)人認(rèn)為非必要不要調(diào)整之前的賬,直接把剩余價(jià)格轉(zhuǎn)就可以
就是直接把剩余的做為購進(jìn)成本好了
你好,是的,可以這樣處理的
公司車牌賣出,買入是可以結(jié)算成本的,屬于營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)吧
你好!你是單獨(dú)買的嗎?不是和汽車一起?
只買了車牌,車沒有買,現(xiàn)在把車牌拍賣掉
你好!可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本,也就是營(yíng)業(yè)外成本,利潤(rùn)就無所謂營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)了,就一個(gè)利潤(rùn)
你好!是的,可以這樣理解