借銀行存款 貸其他業務收入、 應交稅費 借其他業務成本貸累計折舊。
老師好!我家是小規模的機械設備租賃公司,現在有一筆租賃費收入,承租方公戶轉到我們公司賬上,我家給開了一張專票,然后又對公付到另外一個人的個人賬戶,也就是對公轉一下賬開張票完了又還回去了,轉進來的錢和轉出去的錢不是一個人的,賬務處理該怎么做?
老師:在我們賬上的設備,每個月正常計提折舊,但是設備是給我們的一個關聯公司在使用;從今年的1月份買回來就一直是她們使用,只是掛在我們賬上,我們還計提了折舊;這樣是不合理的,所以在9月份的時候我們以開票的形式把設備賣給了我們的關聯公司,然后做了固定資產清理,那我們以前9個月計提的折舊要怎么沖掉呢?
一般融資租賃是出租房找第三方買設備,然后出租給承租方,承租方每個月支付租金,我們公司是把設備賣給租賃公司,租賃公司在租給我們,設備賣價500萬,然后我們每個月支付租金20幾萬在給她租回來用,2年總共要支付600多萬,這個賣并不是真正意義上的賣,相當于抵押,設備還在我們工廠,租賃公司只是把我們的發票拿走了,老師這個怎么做賬呀
老師,新能源公司購入一臺節能設備10萬,用于給客戶(工廠)節能環保,給客戶開具的發票是租賃費,維護費。3年后這臺設備不能用了,已全部用于客戶的節能了,這也是我們的主營業務收入。請問,這賬務處理應該怎么做?請老師指導
老師您好!我們以前把設備租給子公司用,然后每個月只收取折舊費,開租賃發票給子公司,后來領導說要以技術服務的形式來做賬,不做設備租賃了,請問這樣我該怎么做賬呢
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
投資公司發行債券的承銷費發票專票可以抵扣進項嗎?
老師,申報利潤年報提示稅金及附加小于其中消費稅 營業稅等之和,主要原因為上年度多交所得稅退回,這個要怎么調整?
老師,您好,公司繳納專利年費滯納金,和解除房租違約金,租賃辦公室,幫房租承擔開票稅費,這三個費用,放在匯算清繳納一納稅調整項目明細表里的哪個行次呢
老師問想咨詢下關于個稅申報的問題,現在4月份申報3月份個稅,那3月份的個稅,這個是申報的3月份支付的2月份的工資嗎?
甲公司業務人員不提供業務單據,財務做不能及時入賬,財務主動要還是業務員提供什么做什么
工商年報上面的納稅總額包括哪些稅種,不包括哪些稅種
老師好,之前想麻煩您制定下表格來著?然后,太啰嗦了,上次也沒發成,今天可以嗎?
請問老師,公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,去年做的固定資產清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,共開了五張發票,屬于零星的維修,沒有更換配件,這個應該怎么做賬啊?
以前我們都是要把租賃的那部分用紅字沖掉結轉到其他業務成本,現在還需要這樣操作嗎?然后技術服務費領導說要按原來折舊費的金額乘以1.05來確認,不是太清楚這部分我們該怎么做
你好,那就收回之前的發票,然后重新開調整一下你開票金額。
不是的,那是以前的做賬模式,我們不需要管的,我是說現在的做賬模式是不是不需要把租賃那部分做紅字沖掉結轉其他業務成本了
不需要的 之前還是之前的,從現在開始你開技術服務的,但是你的成本還是折舊的。
就是你的收入以前是租賃現在技術服務。
那我這部分的設備折舊需要做調整嗎?比如要把它調到管理費用去嗎
不需要的,也是做其他業務成本。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。