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Q

老師您好!我們以前把設備租給子公司用,然后每個月只收取折舊費,開租賃發票給子公司,后來領導說要以技術服務的形式來做賬,不做設備租賃了,請問這樣我該怎么做賬呢

2022-04-02 08:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-02 08:22

借銀行存款 貸其他業務收入、 應交稅費 借其他業務成本貸累計折舊。

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快賬用戶1273 追問 2022-04-02 08:25

以前我們都是要把租賃的那部分用紅字沖掉結轉到其他業務成本,現在還需要這樣操作嗎?然后技術服務費領導說要按原來折舊費的金額乘以1.05來確認,不是太清楚這部分我們該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-04-02 08:26

你好,那就收回之前的發票,然后重新開調整一下你開票金額。

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快賬用戶1273 追問 2022-04-02 08:29

不是的,那是以前的做賬模式,我們不需要管的,我是說現在的做賬模式是不是不需要把租賃那部分做紅字沖掉結轉其他業務成本了

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齊紅老師 解答 2022-04-02 08:30

不需要的 之前還是之前的,從現在開始你開技術服務的,但是你的成本還是折舊的。

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齊紅老師 解答 2022-04-02 08:30

就是你的收入以前是租賃現在技術服務。

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快賬用戶1273 追問 2022-04-02 08:33

那我這部分的設備折舊需要做調整嗎?比如要把它調到管理費用去嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-02 08:36

不需要的,也是做其他業務成本。

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快賬用戶1273 追問 2022-04-02 08:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-02 08:38

不要客氣,工作愉快。

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借銀行存款 貸其他業務收入、 應交稅費 借其他業務成本貸累計折舊。
2022-04-02
同學好 此業務屬于售后回租 售后回租業務會計處理: 租賃開始日,向融資公司出售資產: 借:固定資產——融資性售后回租固定資產 貸:固定資產——在用固定資產 借:銀行存款 借:未確認融資費用 貸:長期應付款 支付租金: 借:長期應付款 貸:銀行存款 計提融資租賃資產的折舊: 借:管理費用等相關科目 貸:累計折舊 分攤未確認融資費用: 借:財務費用 貸:未確認融資費用 期滿時: 借:固定資產——在用固定資產 貸固定資產-融資售后回租固定資產
2021-09-28
你好 正常做固定資產清理就可以? 把折舊和資產轉到清理??
2020-11-26
您好,如果開了票,不再自己賬上,屬于虛開的,這種的話,是可以后期做成本的,你好
2023-12-08
你好 虛開的是嗎 借其他應付款貸營業外收入。
2022-07-26
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