您好!這個你要找稅務局說明情況后才可以申請退稅
老師,有幾個問題想請教一下: 1、彌補以前年度虧損只能在匯算清繳的時候操作嗎? 2、如果季度預繳企業所得稅時有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當年盈利且預繳了企業所得稅款,匯算清繳時以前年度有虧損,預繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
2019年個體工商戶定額繳個稅,老板自己去稅局繳稅,操作錯誤導致多交稅款2100元,2020年匯算清繳也沒有申請退稅,以后年度匯算清繳可以申請退稅嗎?
老師,您好,我們公司去年填寫第三季度利潤表時填寫有誤,本來利潤為負,填為正數了,多繳納了企業所得稅,匯算清繳填完后,是走匯算清繳結算多繳退抵稅這個流程嗎?怎么稅務局給我退回,說讓走誤收多繳退抵稅申請退稅呀?
請問老師我上個月的申報可能沒有點那個預填專項扣除,導致多交的個稅怎么處理?是去稅務局退稅還是明年3月匯算清繳再退稅呢?
您有所屬2023年度匯算清繳多繳稅款21203.18元。 請逐項選擇‘申請退稅’或‘暫不辦理’,并確認。選擇申請退稅,將自動轉入退稅申請業務。 轉入退稅申請業務,后面想退的時候還可以退嗎
老師,我們是內賬,財務賬里邊的預收賬款有余額的,業務端的預收賬款沒有余額了,要怎么調賬呢,具體分錄怎么寫
裝修費發票,金額10萬,公司是小規模企業,執行小企業會計準則,這10萬裝修費可否直接入費用不去累計攤銷?
老師,給對方開票10001元,結果對方公戶給我們少轉1元,溝通后,對方用個人賬戶給我們公戶轉了1塊錢,這樣能成嗎?
老師,公司建廠房租出去的話,這個折舊計入主營業務成本嗎?
個體戶交經營所得稅是多少萬以內可以不交
辦事處裝修費用入什么科目?
老師,我們公司買了二手車,并開具增值稅專用發票50萬,然后又開了二手車銷售統一發票11000,我怎么入賬啊
老師,設計費,開票的編碼選哪個?
給職工的福利,比如油費補助,餐補,電腦補貼,單獨發放不計入工資的,是否要拿票回來?
老師,您好!B選項作為自產的又不是用于投、分、送,為啥要交消費稅呢?